Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, у нас общая система налогообложения. В августе- это 3 квартал- была отгрузка (и выписан счет-фактура) в Казахстан (мы занимаемся оптовой продажей запчастей). В декларации по НДС за 3 квартал я не буду показывать эту реализацию, т.к. не собран пакет документов по этой сделке. Если в 4 квартале я соберу документы (в том числе и заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, которое мне пришлют казахи- они заполнят бланк этого заявления и поставят отметку в своей налоговой), тогда я отражу эту реализацию (и входящий НДС по этой сделке) в 4 квартале в 4 разделе. И заполню "Возмещение НДС". Я правильно мыслю? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|