Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
|
я бы сделала так
по проводкам Д60.02 К51 12190,71 Д41 К60.01 7025,15 Д19.03 К60.01 1264,52 Д60.01 К60.02 8289,67 Д50 К76.02 3901,04 от транспортной компании Д76.02 К60.02 3901,04 корректировка долга, взаимозачет |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 162
Спасибо: 0
|
Цитата:
Д41 К60.01 7025,15 - Документ Поступление товаров и услуг (оприходован фактически поступивший товар без НДС) Д19.03 К60.01 1264,52 - Документ Поступление товаров и услуг (НДС фактически поступившего товара) Д60.01 К60.02 8289,67 - Документ Поступление товаров и услуг (зачет аванса Поставщику) Д50 К76.02 3901,04 от транспортной компании - Документ Приходный кассовый ордер Д76.02 К60.02 3901,04 - Управление закупками - Документ корректировка долга, взаимозачет Я все правильно понял? Но я упустил один момент, - от поставщика пришли документы на полную сумму (12190,71 в т. ч. НДС 1859,60), а Вы предлагаете оприходовать только фактически полученный товар. Как быть? |
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|