Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Заведите сначала все нач. остатки: товара на складе, прочие тмц, задолженности перед поставщиками, фондами, по з/пл, и т.д., не забудьте УК забить. Когда заведете, сделайте баланс и сравните с пред. балансом (у вас алкогольная продукция есть ? Если нет, то баланс не нужен), подкорректируйте, что не идет с пред. балансом. И после этого начинаете работать в программе.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|