Цитата:
Сообщение от Татьяна Сечина
У меня вопрос: что делать с НДС, если наша организация является налогоплательщиком, а та организация, с которой мы хотим провести взаимозачет, работает по упрощенной системе налогообложения. Соответственно, НДС нет. Как тогда провести взаимозачет?
Получается, мы должны перечислить им НДС, а они нет?!
|
Речь идет о возможности вычета НДС при взаимозачете, а у вас вычета и не должно быть.
В вашей ситуации вам должен упрощенец, но вы плательщик НДС и показываете в бухучете начисление НДС с вашей реализации на дату реализации согласно вашей с/ф.
Вы также должны упрощенцу - но уже без НДС. Вам нечего здесь ставить к вычету.
Резюме: ничего перечислять не надо.