Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 485
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В фирму, куда я пришла, прежний бух оформляла авансовые отчеты раз в месяц в последний день месяца, собирала все чеки у подотчетника за месяц и проводила АО последним днем месяца. Часто получалось так, что у подотчетника получался остаток (иногда больше 30 т.р.). В следующем месяце, собирались чеки и этот остаток списывался окончательно (иногда и не окончательно). 
		
		
		
		
		
		
		
	Т.е. получалось так, что АО оформлялся не в течение 3-х дней после выдачи денег (как положено), а "строго" в конце месяца, независимо от даты выдачи денег подотчетнику. По этому поводу волнуюсь потому, что остаток подотчетных сумм у подотчетника считается доходом и облагается страховыми взносами. Отсюда вопрос - кто-нибудь проходил проверку в ПФР? Они проверяли авансовые отчеты и суммы, оставшиеся у подотчетников? И с какого момента эти суммы являются доходом?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Кем положено?  
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
   Остаток подотчетных сумм считается долгом подотчетника...
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 в мечтах 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 12.05.2010 
				Адрес: Белый, белый...... город 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 6,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 175
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вы приказ напишите что подотчетник должен отчитаться в течении например трёх месяцев  вот и не будет дохода
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 485
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сорри. Не так поняла прочитанное и подняла панику. Теперь разобралась: АО должен составляться в течение 3-х дней после окончания срока на который деньги выданы. А срок (я так поняла) устанавливается внутренними документами организации и мы можем хоть полгода установить. 
		
		
		
		
		
		
		
	Боже мой! С этими авансовыми отчетами столько "подводных камней"!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 148
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 в мечтах 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 12.05.2010 
				Адрес: Белый, белый...... город 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 6,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 175
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не можно а нужно прописать как-раз в учетной политике
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 148
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Установить срок сдачи отчетов по подотчетным суммам. Сотрудники, получившие наличные деньги под отчет, могут тратить полученные суммы в течение 90 рабочих дней,  все документы, подтверждающие расходы предоставляются в бухгалтерию в конце каждого  месяца и т.ж. предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки (если денежные средства конкретно были выданы на командировку).                
		
		
		
		
		
		
		
	Если в УП вот так напишу, все правильно будет? Заранее всем спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 в мечтах 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 12.05.2010 
				Адрес: Белый, белый...... город 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 6,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 175
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня написано так: Установить срок отчетности по сумма выданным в подотчет- 90дней с момента выдачи. 
		
		
		
		
		
		
			всё остальное в положении о командировках я бы прописала, и в графике документооборота указала сроки сдачи 
				__________________ 
		
		
		
		
	Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 148
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, за столь быстрый ответ! Хочу спросить у Вас совета. Гл.бух. работаю относительно не давно. Сегодня попросили посмотреть предприятие (его отчетность). Директор сказал что бух-р уволилась. Вроде как все отчета сданы, остался баланс и приложение к балансу. С чего начать ведь баланс - это не просто так. Подскажите?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 в мечтах 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 12.05.2010 
				Адрес: Белый, белый...... город 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 6,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 175
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что значит с чего начать -остатки выведены?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 148
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я сама еще ничего не видела. Вот и демаю. Банк проверять надо? Расчеты с поставщиками и подрядчиками? На что обратить внимание. По своему предприятию я точно знаю что все верно. А вот чужое предприятие это другое дело.???????????
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 в мечтах 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 12.05.2010 
				Адрес: Белый, белый...... город 
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 6,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 175
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Естественно всё надо и банк и расчеты и остатки
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.01.2010 
				
				
				
					Сообщений: 148
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, за понимание!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 485
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Самый лучший выход - вместе с прежним гл.бухгалтером проверить все остатки по счетам и сделать акт приема-передачи дел.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось vertepa; 16.11.2011 в 21:24.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 485
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По этому поводу открыла новую тему. Есть кое-какие мысли. 
		
		
		
		
		
		
		
	http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=594669#post594669  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |