Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
книга заполняется по кнопке заполнить, а не в ручную (заносил)
Цитата:
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Туман над Янцзы
|
![]() Цитата:
Я не о выданных авансах, а о полученных. Преступно их путать ![]() 1. 51Дб - 62.02Кт поступил аванс 118 рублей (сделано документом "поступление на р/с") 2. Далее 62 счет должен уменьшится 76-ым на 18 рублей на сумму НДС и там должно остаться 100 рублей. Я делаю вручную проводку 62.02Дб - 76АВКт 3. Далее делаю с/ф на аванс провожу её и регистрирую в книге покупок. Тут всё нормально, претензий нет. Формируется проводка, которая с 76АВ относит 18 рублей на дб68.02 Если же второй пункт не выполнить, то на 62 счету так и останется 118 рублей. Может я сложно излагаю, что меня не понимают... Последний раз редактировалось soulfly80; 21.06.2011 в 09:23. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|