Цитата:
Сообщение от olesya1513
а какие проводки тогда будут? и как я поняла это нужно было делать 31.12.10? а задним числом если сделаем?
|
Предложенный вариант с мифической продажей для вас не является хорошим, потому что увеличивается реализация, соответственно, нужно будет подавать уточненку по Прибыли, если была прибыль, то доплачивать налог по прибыли + пени, а также уточненку по НДС и доплачивать НДС + пени.
Ваш вариант и он был бы правильным, это только восстановить НДС ранее поставленный к вычету и уплатить его, а потом этот НДС включить в стоимость. К сведению, если у вас есть на балансе основные средства, по ним тоже нужно восстанавливать НДС.
Вам корректировочную нужно подавать за 4 кв. 2010 года.