Цитата:
Сообщение от swetelen
Да я бы с удовольствием оставила как есть, но за 1 квартал этих счетов нет в ну, так как была другая база 1с 8,1. А если сейчас оставить как есть, то будет полная фигня . Неужели сами не понимаете?
|
За первый квартал вам должны были перенести все документы ... соответственно при их проведении формировались бы проводки НУ по нужным счетам
Цитата:
Сообщение от Кира81
как быть в НУ с 69, 71, 60, 62?????
|
Однозначно оставлять стандартно настроенный план счетов.
Мне вот интересно сейчас у многих возникают такие вопросы по поводу 60,62 ... а раньше не возникало вопросов по использованию в налоговом учете вместо этих счетов счета ПВ? Все знали что так надо, потому что некоторые строки декларации по прибыли собирали данные по счетам в корреспонденции со сч. ПВ. Ну так и сейчас используйте заложенный в 1С алгоритм ведения НУ и всё будет хорошо (к этому надо просто привыкнуть).
Цитата:
Сообщение от swetelen
Я выбрала второй вариант.
|
ну и зря
Цитата:
Сообщение от swetelen
либо вводить в ну остатки ручными операциями (их куча конечно же) через счет 000.
|
не поняла для чего? автоматически сформированные документы Ввод начальных остатков уже формируют проводки по НУ ...