Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#141 |
|
статус: бухгалтер
|
Добрый день.
Ув. бухгалтера, подскажите, пожалуйста, при экспорте в страну-учасник таможенного союза, какие вообще мы декларации должны подать в налоговую? Декларацию по НДС? Или еще какие-то декларации (при импорте есть декларация по косвенным налогам)
__________________
|
|
|
|
|
|
#143 |
|
Ведущий бухгалтер
|
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это!
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#144 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Дорогая Б_С_К, я пытаюсь прописать полностью алгоритм экспортного ндс с проводками и декларациями. Мы ждем собранного пакета документов, чтобы отразить это в 4 разделе, если подтвердили, но нет входных счет-фактур, то это 5 раздел, а 6?? В пояснениях именно туда пишут реализации, не подтвержденные, по которым сроки не вышли. Или я опять запуталась :(
|
|
|
|
|
|
#145 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Раздел 6 предназначен для отражения операций, по которым истек срок подачи документов, подтверждающих право организации на применение нулевой ставки НДС.
Продолжительность этого срока составляет 180 календарных дней. В отношении экспортируемых товаров 180-дневный срок отсчитывается: – с даты отгрузки (при поставках в страны – участницы Таможенного союза) (абз. 1 п. 3 ст. 1 протокола, ратифицированного Законом от 19 мая 2010 г. № 98-ФЗ); – со дня помещения товаров под таможенную процедуру экспорта (при поставках в другие страны) (п. 9 ст. 165 НК РФ). В отношении работ (услуг), связанных с вывозом товаров (ввозом товаров в Россию), порядок определения 180-дневного срока зависит от вида работ (услуг). |
|
|
|
|
|
#146 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#147 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
![]() Вы меня засмущали...
Последний раз редактировалось Б_С_К; 17.08.2011 в 21:26. |
|
|
|
|
|
|
#148 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
А я вчера в налоговую сходила, проконсультироваться по отражению экспорта при заполнению декларации по НДС. Вобщем вышла оттуда вся в трансе... Мне очень любезно объяснили, куда какие суммы прописывать, потом добавили, что конечно же эта экспортная сумма повлияет на 1-й раздел декларации. И если декларация из-за нее получится к возмещению (барабанная дробь), то будет проведеня камеральная проверка по ВСЕЙ декларации, т.е. и по внутреннему рынку тоже! (а у нас это требование налоговой о предоставлении документов с перечнем на 3-х листах!!!!
) Т.е. это раньше так было, что подавалась отдельная декларация по экспорту и сумма входного НДС возмещалась на р/сч фирмы. А теперь мол, если хотите возмещения, скушайте проверку по полной программе. Народ, неужели это так и есть? Ведь смысл какой мешать мух с котлетами?!
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#149 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,025
Спасибо: 238
|
конечно повлияет. ведь та сумма, которую вы ставите в раздел по подтвержденному экспорту - она увеличивает вычет ндс.
и проверки по экспорту обычно более жесткие, и конечно проверять будут глубже, если сумма будет к возмещению, а тем более - если вы запросите ее на расчетный счет вернуть.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#150 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Цитата:
Я просто видела эти запросы при проверке возмещения НДС. Эта такой пипец! Да еще и в отчетный месяц обычно оперативненько подсуетятся с требованием, когда и так времени ни на что не хватает. Нет бы после отчетов требования свои выставлять...
|
|
|
|
|
|
|
#151 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,025
Спасибо: 238
|
Pam, экспортный ндс идет в общей сумме ндс за отчетный период. поэтому нельзя проверить только его
у меня выездная проверка в этом году началась 29 МАРТА - аккурат в годовую отчетность и перед отчетностью за 1 квартал и ниче - выжили
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#152 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#153 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Veselenochka, Б_С_К, спасибо за моральную поддержку. Пошла готовиться к проверке.
![]() З.Ы. А еще вопросик такой, вчера мне инспектор обмолвилась о том, что нужно будет при проверке подать им какой-то расчет рентабельности экспортной сделки или что-то в этом роде... Что это за расчет такой, по какой формуле? Его у всех требуют? Последний раз редактировалось Pam; 19.08.2011 в 12:37. |
|
|
|
|
|
#154 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,025
Спасибо: 238
|
Pam, вы обязаны предоставить только то, что перечислено в НК. все остальное - фантазии вашего инспектора.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#156 | |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,025
Спасибо: 238
|
Цитата:
затем налоговая наверняка выставит вам требование на предоставление документов при проведении камеральной проверки. и вот в нем уже будет куча всякого барахла.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 19.08.2011 в 13:09. |
|
|
|
|
|
|
#157 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Добрый день! Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста по товаросопрводительным документам (ТТН). У нас экспорт в Казахстан, в контракте поставка товара осуществляется самовывозом, машина у них будет со стороны, могу ли я дать им товарно-транспортную накладную от нашей фирмы и какие отметки должны быть на ней.
|
|
|
|
|
|
#158 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#159 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Спасибо. Подскажите, а какие отметки должны быть на ТТН (отметка с границы, печать наша и покупателя,,,,) Машину покупатель нанимает у частника, я переживаю, что от него не будет отметок.(это принципиально?) До этого делала один экспорт-была СМR, претензий от налоговой не было, а вот ТТН как пройдет, (СМR нет) подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
#160 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|