Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#161 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Добрый день! нужна помощь ПОМОГИТЕ! мы отправили груз в Прибалтику. в ГТД указали номер инвойса (счета на оплату), а Налоговая нам отказывается возмещать НДС т.к. надо было указать номер счет фактуры. Хотя в Европе наши счет фактуры ни кому не нужны!!!!!!!!!!! Права Налоговая? как то так! что делать?
|
|
|
|
|
|
#162 | |
|
Ведущий бухгалтер
|
Цитата:
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это!
|
|
|
|
|
|
|
#163 | |||
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#164 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#165 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#166 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
|
|
|
|
|
|
#167 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
О Предоставлении документов для подтверждения 0% НДС
Цитата:
– иные документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС и предусмотренные российским налоговым законодательством (например, посреднические договоры, если российская организация экспортирует товары через посредника (п. 2 ст. 165 НК РФ). (Для примера почитайте документы предстявляемые при экспорте в страны не союза) Последний раз редактировалось Б_С_К; 28.09.2011 в 10:39. |
|
|
|
|
|
|
#168 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Цитата:
Спасибо!!!!! |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#169 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Здравствуйте! такой вопрос-имеет ли значение для возмещения рублевое значение стоящее в графе 47 таможенной декларации?Декларация на товары подана в евро,курс стоит на дату подачи декларации,но при умножении данной суммы в евро на курс получается другое значение? Или не стоит обращать на это внимание?
|
|
|
|
|
|
#171 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Спасибо большое за ответ-но дело в том, что у меня беспошлинный товар,только таможенная процедура,5500 руб,(кст при экспортной пошлине делается ДТС-2,если ее нет,то вообще ДТС не надо),то есть фактурная стоимость умножаем на курс подачи-получается таможенная стоимость(гр.45,на бумаге не видна по правилам заполнения),которая и служит основой начисления в гр.47-так вот,я проверила,если фактурную в евро умножить на курс подачи-основа начисления получается другая,имеет это какое то значение для возврата или нет?фирма серьезная,поток деклараций очень большой
![]() ![]()
|
|
|
|
|
|
#173 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
ДТС-1 это форма декларации таможенной стоимости. Там расписано как рассчитывается эта самая таможенная стоимость.Сумма по инвойсу * курс +доп расходы (например, транспортные) = итого тамож.ст-ть.
Есть смысл копаться в ней если вам КТС выставляют. В остальном это цифра в учете не требуется. |
|
|
|
|
|
#174 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
То есть таможенная стоимость на экспорт для возмещения не имеет практически никакого значения?я правильно поняла?Платежи за таможенное оформление(процедуры) они в принципе идут от четко обозначенных постановлением 863 границ,и суммы там не пляшут.
|
|
|
|
|
|
#175 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 48
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Подскажите пожалуйста, надо ли сдавать декларацию по НДС за 3 кв-л по экспортной отгрузке(никаких других отгрузок в этом кв-ле не было), и какие разделы если:
была только отгрузка товара на экспорт(Гемания) 12,08,11 - 700,0тыс. оплата от покупателя (не полностью) 29,09,11 - 300,0тыс. отгрузочные и входящие документы собраны (НДС входящий 100,0 тыс), но 180 дней не прошло и оплата потупила не вся? Буду благодарна всем, за прояснение ситуации! В налоговой, кстати, предложили в данном случае сдать раздел 6 - я до сих пор в шоке. |
|
|
|
|
|
#176 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Тут очень много на эту тему написано и статей я множество выкладывала...
Вам и дается 180 дней для того что бы был собран полный пакет документов для подтверждения 0% НДС. Пока не собрали то ни чего не сдаем, ни каких разделов. Когда соберете сдадите 4 раздел вместе со следующей декларацией. Если не успеете собрать то тогда это уже другие разделы. |
|
|
|
|
|
#178 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Б_С_К, как мастера спрошу-у меня экспорт,пошлины нет,естественно нет и ДТС-2,имеет значение в гр.47 ДТ цифра для налоговой,если она не совпадает с фактурной стоимостью, умноженной на курс подачи? ответа адекватного до сих пор не дали,у нас серьезный учет,заранее спасибо
|
|
|
|
|
|
#179 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#180 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
Б_С_К, Большое Вам спасибо за ясный ответ
Можно еще вопрос-а вы сталкивались с возмещением НДС при подаче Временной Периодической Декларации на экспорт? Говорят,возникают проблемы.Заранее благодарна.
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|