Б_С_К, снова нужна Ваша помощь. Я думала, что разобралась с раздельным учетом, но похоже, что моя программа считает иначе.

У меня есть отдельная операция "Распределение НДС косвенных расходов". Я перепровела ее за первый квартал (когда прошла сделка по экспорту) и у меня автоматически сформировалось разделение НДС по косвенным расходам 1 квартала.
Теперь я провожу ту же самую операцию в 3 квартале. В закладке "Выручка от реализации" по деятельности облагаемой НДС по ставке 0% сумма экспортной сделки не отразилась. Причем в книге продаж она есть и в декларации тоже... Значит по косвенным расходам 3-го квартала мне не нужно вести раздельный учет НДС или я что-то не так сделала в программе?