Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Почти разобралась, выходит так:
1. Док. Реал. тов. и усл. (отгр. без перехода права собств.) Д45 - К41 4000 (себест) 2. Док. Отчет комис. о продажах Д90 - К45 4000 Д62 - К90 6000 продажа Д76 - К62 60 (1% с продажи) вознагражд. Д44 - К76 60 на расходы вознагр. 3. Док. ПКО Д50 - К76 5940 (6000-60) комиссионер внес в кассу Единственно, у меня почему-то нигде не делается проводка Д76 - К62 на сумму 5940, из-за этого эти счета не закрываются. Я что-то не так сделала ? Помогите, плиз !!!
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|