Цитата:
Сообщение от Б_С_К
При оприходовании ОС я указывала по нему амортизационную премию 10%. Она должна была пойти в расходы сразу
сразу
|
В 1С сформировались проводки Д01.01 К08.04 62292,37 и
и Дебет КВ "Амортизационная премия" 6229,24 (Кредит ничего)
Это как тогда? Разве не в расходы она должна пойти (на сч.26 например)? Или это только в БУ, а в НУ никакой премии, а только амортизация с октября?
Вобщем не пойму, в октябре на сч.01 ОС должно числиться стоимостью 62292,37 или эта сумма за минусом 6229,24 ? И налог соответственно от какой суммы должен быть?
И получается я на 1000р. попала за несдачу декларации?