Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#21 |
|
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Анdрей,
Не могу в валюте. У нас с ними расчеты и в рублях и в валюте. Сверяемся как в учете. Про акт спросила, потому что мои разницы увеличивают их задолженность. Мне кажется, это неправильно.
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
|
|
|
|
|
#22 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 2,074
Спасибо: 45
|
|
|
|
|
|
|
#23 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Веселеночка, и у меня к вам вопрос по ВЭД как к грамотному специалисту!
Оплатили аванс нерезиденту 100 у.е., через месяц получили товар который оприходовали в БУ на 100 у.е. по курсу на день аванса, а в НУ на момент перехода права собственности (ГТД, прилет или еще по какой-нибудь дате). Так вот, стоимость ТМЦ будет разная в БУ и НУ (даты то разные) или разницу где-нибудь отражаем, так сказать приводим к общему знаменателю? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#24 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
Письмо Минфина РФ от 21.03.2011 N 03-03-06/1/159
Согласно п. 8 ст. 271 Кодекса (в ред. Закона N 395-ФЗ) доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату признания соответствующего дохода. Обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату перехода права собственности по операциям с указанным имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и требований и (или) на последнее число отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что произошло раньше. В случае получения аванса, задатка доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату получения аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток). На основании п. 3 ст. 5 Закона N 395-ФЗ положения п. 8 ст. 271 Кодекса распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.
__________________
|
|
|
|
|
|
#26 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
конечно не правильно. это только ваши разницы, к контрагенту они не имеют отношения.. что-то в программе вы не так делаете
в НУ авансы выданные и полученные тоже НЕ пересчитываются
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#27 |
|
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Veselenochka,
Ситуация такая: с покупателем ведем расчеты и в рублях, и в валюте. Оплата по факту. Соответственно выходят разницы при получении денег и на конец месяца. Эти разница программа вносит в Акт сверки. Я принудительно убираю их и мы с покупателем выходим на одну сумму. Правильно? Но в оборотке они остаются. Если покупатель с нами рассчитается полностью по акту сверки, то в оборотке будет висеть задолженность по разницам. Куда их деть?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
|
|
|
|
|
#28 | |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Цитата:
. но влиять на взаиморасчеты с клиентом они не должны
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#29 |
|
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Veselenochka,
Спасибо вам))
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
|
|
|
|
|
#30 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Юлия Александровна, пожалуйста
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#31 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку.Ситуация следующая:
Импорт из Англии, контракт в фун.стер. оплата в евро, как все посадить в 8.2 разобралась (не без помощи форума) Связала в операциях введенных в ручную 2 валюты фунт.стер и евро естественно у меня получается разница(???) вроде как расходы на конвертацию (выставила субконто расходы связанные с приобретением (продажей)валют) Теперь вопрос: занижает ли эта разница налогооблагаемую базу на прибыль? программа мне не включает это в расходы в декларации. На всякий случай что бы было понятнее выложу справку. Речь идет о сумме 6 427,56 руб. |
|
|
|
|
|
#33 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Спасибо
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|