Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
sous, так все-таки заполнять надо? Я находила в интернете инфу, что не надо заполнять, ссылку к сожалению не могу дать, там был вопрос, что-то вроде "Надо ли заполнять эту часть суммой пени, если пеня была получена за услуги, не облагаемые НДС". У нас пеня за просрочку платежа, при продаже основных средств, там был уплачен нами НДС. Но вот не понятно, что заполнять и где, и вообще надо ли? Спасибо, что откликнулись!!!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|