Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.03.2012
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Ну потом дальше интереснее.
1. По первому когда заполняешь денежный поток c НДС Продажи с НДС строка 4111 - от продажи Надо взять дебет с счетов 51, 50 - в корреспонденции с 62 , 76 и сложить их. ( реализация по старому - сколько денег в сумме пришло со всех счетов вместе с НДС от покупателей и проч.). Платежи с НДС строка 4121 -платежи Надо взять кредит 50 , 51 в корреспонденции с 60 , 76 и сложить их. ( сколько заплатили поставщикам товаров, услуг и т.д. вместе с НДС) Но ту в этом случае надо по строке 4119 Прочие платежи отразить вот эти косвенные налоги в виде НДС. Внимание - Это значит НДС как вами выставленный за год покупателям и НДС возмещенный за год и МИНУС НДС УПЛАЧЕННЫЙ за год. Пример: строка 4111- 118 рублей ( 100 + 18 НДС)-поступило со всех счетов с НДС строка 4121 - 59 рублей ( 50+ 9 НДС) выбыло со всех счетов с НДС строка 4119- расчитывается так 18-9-и минус уплаченный НДС за год. допустим вы уплатили за год НДС- 7 рублей. Значит 18-9-7=2 В строке 4111- если там уже еще что то есть добавляем 2. А если нет просто 2. Но тут в учетной политике не забудьте отразить, что согласно приказа. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|