Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#4 |
|
статус: старший бухгалтер
|
Да, но я не понимаю как должна эта разница учитываться, как вообще все это должно учитываться. Куда девать эти 4 (из вашего примера). Ведь если поступит 100, а передано на пр-во 96, то эти эти 4 зависнут в остатке материалов, но фактически-то этого остатка не существует... Так куда его девать, для этого есть какая -то стандартная операция в 1с или ручную надо вводить? ПАМАГИТЕ!
|
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|