Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Добрый вечер!
У меня вопрос по Балансу: стала закрывать 1 квартал и обнаружила, что некоторые проводки "повисли" и образовалась лишняя дебиторская задолженность за 4 квартал. Когда все закрыла, у меня Баланс "пополз" данные прошлого баланса на 31.12.2011 не совпадают с данными этого баланса на 31.12.2011. Руками я конечно все значения поправила, но может это неверно? Нужно делать корректировку баланса за прошлый квартал и формировать за этот? (корректировку делать бы не хотелось хотя бы потому, что как объяснить директору, что его талантливый ( ) бухгалтер допустил ошибку....Посоветуйте, пожалуйста! Как с минимальными временными потерями выйти из этой ситуации! |
|
|
|
|
|
#2 | ||
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
Цитата:
Что Вы имеете в виду под "Балансом"? Бухгалтерскую отчетность либо у Вас изменились данные Налогового учета и нужно пересдавать Декларации по налогам? |
||
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
причина по которой повисла дебиторка: договор и первичные документы выписывались на одну фирму, оплачивала другая...соответственно одна и та же сумма попала в задолженность, а проводка не закрылась. Когда я обнаружила эту ошибку и ввела проводку от фирмы по договору, то документы закрылись, но Баланс (отчетность) изменил значение по дебиторской задолженности.
Под Балансом подразумеваю бухгалтерскую отчетность. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#6 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#10 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Коллеги, умом понимаю, что должно было произойти двойное обложение НДС одной и той же суммы, но перепечатав документы, ничего не изменилось... может еще где надо что-то поправить?
если проверять арифметически, то куплено без ндс 450 тыс руб продано без ндс 984 ндс, разница составляет 96 тыс, ее мы и заплатили.... |
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: старший бухгалтер
|
Добрый день. Вот дилемма у меня.Сальдо на конец периода по дебету счета 19 остался после реформации. Это сумма восстановленного НДС, признанная налоговой. Что мне с ней делать?Должна ли она так висеть?На 91 ее? или я могу ее учесть в любом последующем периоде?все равно ндс вышел отрицательный.Подскажите пожалуйста
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
статус: старший бухгалтер
|
Ну да,сторнировала,давно писала про это в другой теме.Удалила по причине,что документы нам так и не предоставили((( В общем думаю написать бухсправку,что мол ошибка выявлена во 2м квартале,и списать этот хвост на 91.Только вот времени уже достаточно прошло.В начале 4кв камералка закончилась
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
вообще восстановление делается через книгу продаж, а вы, как я понимаю, делали доплист к книге покупок? или вообще не делали ничего?
а с-ф в будущем не ожидается чтобы этот вычет можно было потом заявить? |
|
|
|
|
|
#18 |
|
статус: старший бухгалтер
|
нет-нет-нееет!!!Я сделала именно восстановление,через книгу покупок,доп лист сам формируется потом после восстановления, бух справкой потом сторно сделала. Так все нормально. Сч.-ф. если и предвидятся,то НДС однозначно к возмещению,у нас уже 3 камералки прошло,вот должны скоро возместить из бюджета
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|