Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
|
Наша рекламная компания оказала услуги иностранной организации. Сумма прошла в книге продаж с НДС=0.
В стоимость нашей услуги, в том числе, входила раздача подарков. Подарки закуплены нами в России, следовательно, есть счет-фактура с НДС = 18%. Имеем ли мы право в этом случае ставить НДС за подарки в зачет?
__________________
Знаний лишних не бывает )
|
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|