Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2009 
				
				Возраст: 37 
				
					Сообщений: 1,276
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 9
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скажите, а можно в декларации по НДС указывать сумму авансов к уплате свернуто? 
		
		
		
		
		
		
		
	То есть не полностью, сколько за весь квартал поступало авансов, а только остаток авансов на последнюю дату квартала. Например, в течении квартала к нам поступало авансов на сумму 10 000 руб, но на 9 000 руб. авансы "закрылись" в течении квартала. На последнюю дату квартала авансов осталась только 1 000 руб. По идее, я должна в декларации указать по строке 070 сумму 10 000 в т.ч. НДС 1 525,42 а по строке 200 указать сумму 1 372,88 (НДС с авансов отданных) итого НДС к уплате с авансов выходит 1525,42 - 1372,88 = 152,54 А если я просто укажу по строке 070 сумму 1 000 в т.ч. НДС 152,54 ?? Это ведь не повлияет на конечную цифру НДС к уплате за квартал. Можно так сделать? Я понимаю, что это не очень хорошо, но мне лишь бы конкретно штрафа не было. Я насколько помню, если в декларации суммы указаны не совсем корректно, но это не привело к искажению конечного результата суммы налога к уплате, то штрафа не будет. Верно?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 ЗамГл 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			мы не делаем) т.е. показываем не свернуто, т.к. при проверке налоговая вполне может сказать - агааааа.. не показали к уплате 1525,43 (а показали 152,54) - вот вам штраф на разницу (20%?) и пени за все время просрочки. А то, что вы книгу покупок не заявили -ну это ваше добровольное дело, хотите возмещайте, хотите нет). Если желаете можете сейчас уточненку сдать - но от штрафа и пени нихто не освободит ужо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2009 
				
				Возраст: 37 
				
					Сообщений: 1,276
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 9
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А штраф за что? Мы же налог в итоге правильно заплатим. Даже, если мы подадим уточненку и покажем в ней авансы развернуто, всё равно сумма налога к уплате не изменится. Я думаю, если подать уточненку до того, как придет проверка, штрафа в нашем случае быть не должно. Разве не так?
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Lady Anna; 23.10.2012 в 10:27.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 ЗамГл 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Такс. Сумма уплаченного налога немного другое. У ВАС НЕ ОТРАЖЕНО В КНИГЕ ПРОДАЖ то, что должно быть отражено. Вот на эту сумму и попадос при выездной. И если уточненку подадите до того, как будет проверка, штрафа конечно не будет)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ИМХО? или есть аргументы?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а могут не вменить.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 295
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вот по книгам покупок и продаж у меня вопрос: если есть ошибки в их заполнении, будет ли штраф, если это не повлияло на сумму налога, указанную в декларации ?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.03.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 295
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Для того,чтобы не излагать все доводы за и против выставления счетов-фактур на все полученные авансы,приведу выдержку из статьи,где они все обозначены 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2009 
				
				Возраст: 37 
				
					Сообщений: 1,276
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 9
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда, спасибо. Дело в том, что во время прошлой выездной проверки, это было в конце 2010 года, проверяющая из ИФНС мне сказала, что её интересует только НДС с авансов к уплате на конец квартала, а те авансы которые "закрылись" впределах отчетного периода, её не интересуют.  
		
		
		
		
		
		
		
	Проблема в том, что у меня по одной фирме на ОСНО учет полуручной. Там приход товара, отгрузка товара и банковские выписки ведутся в 1С Управление торговлей 8. А оборотно-сальдовую и все отчеты, декларации практически вручную рисую. И никаких автоматических зачетов авансов в 1С торговле особо нет. Там нет же бухгалтерских счетов. Я туда прихожу и делаю отчетность по выходным. Работаю 8 дней в квартал как правило во время отчетного периода. Вручную отслеживать все авансы это такая большая работа и бессмысленная какая-то.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2009 
				
				Возраст: 37 
				
					Сообщений: 1,276
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 9
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите ещё по такому вопросу. По другой организации у меня учет автоматический, но там другая проблема. Там работа с одним контрагентом может быть разбита на 5 договоров. Я так понимаю в целях начисления НДС с авансов ИФНС интересует авансы полученные и отданные в общем, а не в разрезе договоров. Так? 
		
		
		
		
		
		
		
	Например, в августе ООО "Заказчик" перевел нам 1000 руб по договору №1 в сентябре мы ему выполнили работы на сумму 1000 руб. по договору №2 Получается, что по Кт 62.2 договор №1 висит 1000 руб. по Дт62.1 договор №2 1000 руб Свернуто по счету 62 никто никому не должен. Но при развернутом сальдо по 62 счета 62.1 и 62.2 между собой естественно не закрылись. Как быть в таком случае? У меня в книгу продаж аванс на 1000 руб. по договору №1 попадает, а в книгу покупок аванс отданный на 1000 не попадает. Как в итоге, я должна платить НДС с авансов или нет в представленном мной примере?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			нет. именно в разрезе договоров
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2009 
				
				Возраст: 37 
				
					Сообщений: 1,276
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 9
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   К сожалению,не все такие понятливые,иначе не было бы  арбитражной практики,когда в суде приходилось доказывать правомерность такого подхода,потому что ФНС ,а  с ней и Минфин, продолжают настаивать на том,что нужно начислять НДС на все полученные авансы,не исключая тех,по которым прошла отгрузка в текущем налоговом периоде.Именно поэтому,когда отвечаем на подобные вопросы и пишем,как требует НК и что хочет ФНС,а все действия ,не отвечающие этим требованиям,бухгалтер осуществляет на свой риск.Вам повезло,я вас могу только поздравить. Как мы видим,многое зависит от проверяющего инспектора и для многих из них оказывается совершенно неважным тот факт,что искажения суммы налога к уплате не происходит,а главным оказывается следование "букве закона".
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			На мой взгляд,у вас в книге продаж должны быть счета фактруры на аванс по №1,по отгрузке по №2,,в книге покупок зачета аванса не будет,поскольку он прошел по другому договору ( если учет ведется в разрезе договоров).Получается,что вы заплатите НДС с аванса и отгрузки ( по разным договорам),но к вычету ничего не будет.НДС с аванса по №1 восстановится в книге покупок,когда отгрузите товар по этому договору.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мне кажется,что прямо об этом не написано,но учитывая,что покупатель может поставить к вычету НДС с аванса ,перечисленного поставщику, в том случае,если в договоре прописано условие о предоплате,получается ,что и учет нужно вести в разрезе договоров.ИМХО
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2009 
				
				Возраст: 37 
				
					Сообщений: 1,276
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 9
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а если в договоре с поставшиком условие о предоплате не прописано, получается, если перечислим аванс поставщику, то потребовать от него счет-фактуру на аванс не имеем права?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |