Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#2 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Цитата:
А по поводу корректировки в текущем квартале можно поподробней ?То есть 3ий квартал можно вообще не трогать? Или я неправильно поняла? |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
В программе делаете сторно первичной реализации, в доп лист книги продаж за 3 квартал вносите первичную с-ф со знаком минус, она у вас пройдет в октябре и проводки будут в октябре, но декларация и доп лист будут считаться за 3 квартал. Налог на прибыль можете не уточнять(это в случае, если у вас убытки, если прибыль, то по итогам 9 мес. считаются авансовые платежи за 1 кв-л след.года, тогда лучше сдайте корректировку)
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|