Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
С декабря стала работать фирма и, естественно, вестись бух.учет.
Но я заметила, что в книге доходов и расходов не отражаются расходы вообще. Хотя проводится "Поступление товаров", их оплата поставщику (на счет 60.2 Расчеты с поставщиками, принимаемые к расходам). В чем может быть дело? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Не отражаются вообще все расходы или только товаров?
Расходы по товарам ,то есть их покупная стоимость,списываются по мере реализации (отгрузки) покупателям.Только для материалов и услуг достаточно оприходования и оплаты поставщику,товары нужно еще продать покупателю. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
Пока занесен лишь приход МПЗ и его оплата. Других расходов не было, ну кроме услуг банка.
У программе есть только приход МПЗ (следовательно, товары) и приход услуг. Приход материалов не вижу. В любом случае, если мы эти товары не будет реализовывать в этом месяце, то и в расходы они не должны (по законодательству) попасть (если в ручную сделать книгу)? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 | |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Из чего это следует?Материалы это тоже МПЗ,учет МПЗ будет зависеть от того,какой Тип номенклатуры выбран в справочнике номенклатуры .
Цитата:
Услуги банка списываются сразу по выписке из банка на счет 90.4. |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Частный программист 1С
|
много нюансов влияющих на расходы - от правильного проставления констант, до одинаковых договоров при оплате и в приходных документах, правильных субсчетов в выписках, видов оплаты поставщику
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 192
Спасибо: 4
|
Я разобралась
, но это ужасно. Вся эта система. Скажем пришли мне материалы 10 числа, а т/н от 13 числа. А реализация 12) Вообщем слов нет). Веду сейчас вручную, зато всё точно знаю, что к чему и точно знаю, что списала в расходы, а что нет.
|
|
|
|
|
|
#8 | |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Ну,я вижу проблема не в программном обеспечении ,а чисто организационные трудности.
Цитата:
![]() Все-таки ,применяйте правильную терминологию,чтобы не запутывать тех,кто вам отвечает.Если пишете,что у вас реализация ,то приходуете вы не материалы,а товары.Это особенно важно при УСН из-за разных условий их списания в расходы. Попробуйте вариант приходования товаров по их фактическому получению ( ведь существует понятие "неотфактурованных поставок,то есть приход без документов,которые приходят много позже).Номер и дату документов поставьте те,которые в документах,но дата приходования будет реальная и вы сможете провести реализацию,и расход учтется автоматически.ИМХО |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Метки |
| книга доходов и расходов |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|