Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#2 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,769
Спасибо: 172
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 579
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
"Не делай ничего с первого раза, иначе никто не оценит, как это было сложно." |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, что-то меня переклинило.
![]() Есть накладные от поставщика: на приход №1111 от 01.10.12 код 400 - 9дкл и возврат №2222 от 31.12.12 код 400 - (-6дкл). В табл №2 приход я внесла. А возвратные как заносятся? Просто дкл в таблицу №1 - Расход - Возврат пост-ку? Без указания где-нибудь минусовой накладной? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.10.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Julia_A (19.01.2013) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|