Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 46
Сообщений: 4,769
Спасибо: 172
|
Цитата:
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 13.03.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 579
Спасибо: 4
|
Цитата:
__________________
"Не делай ничего с первого раза, иначе никто не оценит, как это было сложно." |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
|
Подскажите, пожалуйста, что-то меня переклинило.
![]() Есть накладные от поставщика: на приход №1111 от 01.10.12 код 400 - 9дкл и возврат №2222 от 31.12.12 код 400 - (-6дкл). В табл №2 приход я внесла. А возвратные как заносятся? Просто дкл в таблицу №1 - Расход - Возврат пост-ку? Без указания где-нибудь минусовой накладной? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.10.2012
Сообщений: 11
Спасибо: 1
|
Цитата:
|
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | Julia_A (19.01.2013) |
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|