Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 47
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нашей организации поставщик выставил сч-ф на 200000 руб.. Частично (100000 руб.) мы ее оплачиваем векселем, а частично по безналу. Подскажите какую сумму НДС при расчете векселем я должна перечислить платежным поручением поставщику, и что написать в назначении платежа. Спасибо. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вексель чей? И откуда он у вас? Это для начала. 
		
		
		
		
		
		
			Если вы передали вексель на 100000 рублей, то одну платёжку вы должны сделать на 18000 рублей НДСа и 82000 рублей ещё, но с пометкой: окончательная оплата по...(основание платежа) в том числе НДС 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 Тружусь, аки пчела... 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.08.2007 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 7,394
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 146
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() Итак, сделка 200 000 рублей. Покупатель – Ане, Поставщик – Икс. Первая операция: Акт приема – передачи векселей. Она ни к чему не обязывает. Икс купил у Ане вексель (долговое обязательство) на сумму 100 000 рублей. Вторая операция: Зачет взаимных требований: Икс (в счет задолженности по договору поставки) выставляет вексель Ане на сумму 100 000 (в т.ч. НДС = 15 254.24) Третья операция: Ане перечисляет Икс оставшуюся задолженность по договору на сумму 100 000 (в т.ч. НДС = 15 254.24) Четвертая операция: Ане перечисляет НДС в размере 15 254.24 рубля на р/с Икс с формулировкой платежа: «перечисление НДС, согласно зачету встречных требований №… от…» Пятая операция: Икс (зеркально) перечисляет Ане тот же НДС в том же размере с той же формулировкой. http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=13464  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Тружусь, аки пчела... 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.08.2007 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 7,394
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 146
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Кстати, действительно, а вексель чей??? Ваш нарисованный или банка? Если ваш, то ни о каком перечислении НДС речь не идет (это, своего рода – отсрочка платежа)…
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Беренис, вы народ не путайте плиззззз. 
		
		
		
		
		
		
			Ane сказал, что вексель передан в оплату, т.е. вексель, как средство платежа в данной сделке участвует, а не как предмет купли-продажи. Надеюсь вам не надо напоминать, что у векселей есть три статуса? Может назовёте какие именно? ![]() Зачем так глубоко? Можно и в щёчку... Вы это так шутите или всерьёз?  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 47
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Прошу прощения за свою настойчивость, но то что пишут наши законодатели понять практически не возможно, одна надежда - в процессе дискуссии сделать какие-то выводы.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			А как быть с вычетом по НДС. Сумму НДС по этой сч-фактуре я поставила к вычету еще в первом квартале, когда услуга была оказана и пришли все бумажки. Расчитываться векселем мы будем во втором квартале. Из НК РФ я поняла, что к вычету налог я могу поставить только после того как НДС перечислю, но это же абсурд. Получается, что сейчас я должна НДС за 1 кв. увеличить на НДС по этой сч-фактуре и сдать уточненку, доплатить налог, пени... Откуда я могла знать как мы расчитываться будем, и тем более остается же еще сумма которую мы безналом перечилим, ее я когда должна к вычету поставить? Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите. Последний раз редактировалось Ane; 27.05.2008 в 07:35. Причина: удаление  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ane, воспользуйтесь поиском про взаимозачётный НДС. 
		
		
		
		
		
		
			Мы уже много эту тему обсуждали. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 47
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Спасибо, на многие вопросы я нашла ответ. Но уменя ситуация еще сложнее. В I кв. я НДС по сч-ф приняла к вычету полной суммой, во II кв. по этому сч-ф мы частично расчитались векселем и перечислили соответствующую сумму НДС поставщику, а оставшуюся сумму задолженности погасили по безналу. Сейчас мне нужно доплатить налог за I кв., заплатить пени и сдать уточненку. Только, вот, я незнаю какую сумму доплачивать и уточненку сдавать, за минусом всей суммы по сч-ф или только НДС, который платежкой перечислили?  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 47
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В соотв. со п.2 ст.172 НК РФ и письмом Минфина от 18.01.08 №03-0715/05 НДС при неденежных расчетах (в т.ч. при расчетах векселем третьего лица) принять к вычету возможно только при наличии пл/пр на перечисление суммы налога. Из этого следует, что НДС который мы возместили в I кв. необходимо доплатить, а во II кв. после передачи векселя и перечислении НДС поставщику принять к вычету. Вот только вопрос в том, в каком размере - ведь векселем мы закрывали часть задолженности, а оставшуюся по безналу.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Ничего сложного у вас нет. Мы тут уже это разбирали где-то. Будет время покапаюсь. А коротко скажу. Восстанавливать НДС, принятый ранее при поступлении входящего сч-фактуры, необходимо только, если вы в последствии провели взаимозачёт (или оплатили путём передачи векселя), а сумму НДС не перевели в том же налоговом периоде, когда взаимозачётились, на расчётный счёт контрагента. У вас всё в норме, если я вас правильно прочёл. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Часто задаваемые вопросы по ВЭД | Анатолий Николаевич | Валюта, экспорт, импорт | 97 | 22.09.2022 21:44 | 
| Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 13:27 | 
| ИМПОРТ. НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ. | Natal'a | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 10.08.2007 23:31 | 
| И снова об НДС при взаимозачетах и расчетах векселем | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 27.04.2007 22:15 | 
| Как поступить правильно при расчете НДС! | Капа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 02.02.2007 13:17 |