Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]()
Пузико, похоже Вам по другому и не поступить, т.к. доки составляются с опозданием, либо просить чтоб акт тоже был февралем, если фактически доставка была в марте, то значит вам и доки выставляют правильно, следовательно распределять вы должны как распределяете сейчас. Можете не учитывать в товаре, а отдельно на сч.44, раз весь товар продается, то и 44 счет тоже будет закрываться.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|