Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#24 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Ну и отлично, тогда вам подойдет производственная цепочка документов.
Требованием-накладной списываете комплектующие на сч.20 Поступление ТиУ опять же на сч.20 ставите услуги по доработке Выпуск продукции - приход готовой продукции на склад Расчет себестоимости - закрывает сч.20 на 43, формируя фактическую себестоимость из комплектующих и услуг по доработке. Чтобы на себестоимость комплекта не упали лишние расходы, все затраты на сч.20 выделяйте на отдельную номенклатурную группу. Пока нормально, но поверьте мне при продаже эта доля себестоимости не спишется на 90.02. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|