Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Подскажите пожалуйста, организация оказывала услуги которые облагались по ставке 0%, если распределять входной НДС, т.к. нельзя конкретно выделить что пошло на них. (по учетной политике они распределяются пропорционально выручке, определяется % экспортной выручке в общей, потом сумма вх. НДС подлежащего восстановлению, но так же согласно учетной политике если этот ндс менее 5% то раздельный учет можно не вести) как тут быть? Надо ли сдавать документы как в обычном случае? Надо ли что то заполнять в программе Возмещение НДС? Надо ли восстанавливать НДС в декларации ? В 4 разделе сумму входного надо указывать? Ни разу не применяла это правило, вот и спрашиваю. очень не хочется возиться с копейками, поставщиков оочень много и если распределить весь НДС получится на каждого поставщика по 10 копеек, где то по рублю, очень мало где тысячи((
|