Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#621 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#622 | |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,265
Спасибо: 2,644
|
Цитата:
Сейчас такого требования нет, правила изменились. В моем случае, справочно все-равно запрашивают в дополнение к основному пакету документов. Думаю, что можете не заполнять первый раз и если ваша Инспекция не настаивает, то этот раздел будете пропускать в последствии. |
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (07.05.2014) |
|
|
#623 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Добрый день! ситуация такая:начали заниматься экспортом в 4кв 2013г. экспорт не показывали, делали как обычную отгрузку на внутреннем рынке. далее 1кв 2014г. показали экспорт. подали документы на подтверждение 0 ставки. только за 1кв2014 . сейчас пришло требование из налоговой о предост документов за 4кв 2014, на основании статьи 23 фз от 10.12.2003 №173-фз. подскажите пожалуйста чем мне это грозит:?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#624 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
Добрый день! ситуация такая. первый раз возмещаем ндс (экспорт) за 1кв 2014. сейчас нашла грубейшую ошибку. в книгу продаж попали суммы по курсу не на день оплаты, а на день отгрузки. (причем реализация на основании кот формировалась с/ф правильная сумма на день оплаты)как выдумаете мне сразу уточненку подать по ндс и по прибыли соответственно, или дождаться отказа, ведь отказ неизбежен. прошу помощи.спасибо.
|
|
|
|
|
|
#625 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
помогите пожалуйста сег последний день предоставления документов. работаем по 100% предоплате.
|
|
|
|
|
|
#626 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 481
Спасибо: 6
|
Подскажите пожалуйста, организация оказывала услуги которые облагались по ставке 0%, если распределять входной НДС, т.к. нельзя конкретно выделить что пошло на них. (по учетной политике они распределяются пропорционально выручке, определяется % экспортной выручке в общей, потом сумма вх. НДС подлежащего восстановлению, но так же согласно учетной политике если этот ндс менее 5% то раздельный учет можно не вести) как тут быть? Надо ли сдавать документы как в обычном случае? Надо ли что то заполнять в программе Возмещение НДС? Надо ли восстанавливать НДС в декларации ? В 4 разделе сумму входного надо указывать? Ни разу не применяла это правило, вот и спрашиваю. очень не хочется возиться с копейками, поставщиков оочень много и если распределить весь НДС получится на каждого поставщика по 10 копеек, где то по рублю, очень мало где тысячи((
|
|
|
|
|
|
#627 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#628 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#629 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
|
|
|
|
|
|
#630 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#631 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
подскажите пожалуйста. если дог заключен в евро. налоговая база по ндс определяется на день отгрузки или на день поступления денежных средств?. 100% предоплата.и получается будет разница между накладной и с/ф? накладная выписывается по курсу на день поступления денежных средств. а с/ф по курсу на день отгрузки , так?или все таки я ошибаюсь. помогите, я уже запуталась.
|
|
|
|
|
|
#632 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
При предоплате курс на день поступления денежных средств. Разницы между сч. фактурой и Накладной быть не может
|
|
|
|
|
|
#633 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
|
|
|
|
|
|
|
#634 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | ОЛЬГА АК 83 (15.05.2014) |
|
|
#635 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Доброго дня Уважаемые мастера!
Вопрос такой. Покупатель (учредитель и директор в одном лице), к примеру Смирнов, был ранее учредителем у Поставщика, в которой теперь Директор и учредитель - родственница Смирнова и тоже с фамилией Смирнова. Договор поставки м/ду Покупателем (который далее реализует товар на экспорт) и Поставщиком будет подписан с двух сторон Смирновыми. Соответственно и торг12, акты-приемы передачи также.. Как на это посмотрят налоговики? Аффилированность -Основанием для отказа в возмещение является? Ведь фактический экспорт состоялся. Какие могут быть проблемы в данном случае? У кого какие мнение на этот счет?...
__________________
Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR] |
|
|
|
|
|
#636 |
|
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
месяц бух, Похоже на контролируемую сделку. Зависит от суммы контракта. Надо почитать.
|
|
|
|
|
|
#637 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#640 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
НЕ ВИДЕЛА ВАШЕГО СООБЩЕНИЯ))))) ПОЛУЧАЕТСЯ ПОДАЕМ ДОКУМЕНТЫ БЕЗ СТРАХА.
__________________
Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR] |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|