Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#21 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ленчик1985, Спасибо, очень помогли...  
		
		
		
		
		
		
		
		
			если 1С поступила 26.08 - когда будет начало списания с 01.09.? заранее спасибо! Последний раз редактировалось Vlata; 09.09.2008 в 10:38.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#22 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			не обязательно, РБП могут списываться с момента признания расходов или с нового месяца - как у вас в учетной политике прописано.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ленчик1985, я ввожу ТРК и ставлю 97.21. Он мне выводит, что то типа убрать кол-во. Убираю, он пишет поставить кол-во и Вид субконто <Номенклатура> для счета "97.21 (Прочие расходы будущих периодов)" не определен.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			У меня 1С 8.1. Последний раз редактировалось Vlata; 09.09.2008 в 11:04.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#25 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#26 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По-моему, надо настроить справочники. У меня не ругается. А Вид субконто - это как раз аналитика, вид РБП.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#27 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ленчик1985, все получилось, надо было ввести в закладке "услуга". А как в налоговом учете? и подскажите как составит приказ по этому поводу. Заранее спасибо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#28 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Приказ в свободной форме на имя генерального директора. Примерно так: В Августе 2008 года было приобретено оборудование (лицензия, программа и т.д.) в сумме такой-то. Приказываю установить срок списания в бухгалтерском и налоговом учете с такого-то по такое-то число. В налоговом учете Вы тогда тоже равномерно списывать будете.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#30 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у меня не 8-ка. Оприходовать через "Услуги сторонних организаций", акт об оказании услуг сторонних орган. Дт 97 Кт 60(76). 
		
		
		
		
		
		
		
	Списание в Б/У на 26 счет. Списание в Н/У косвенные расход а элемент расхода??? 1С-ки прислали некий документ, подписанный их руководителем. в нем прописано срок действия 2 года с момента ввода в эксплуатацию. Хоть со сроком определилась!!! УРА!!!  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#31 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Марина Августовна, я так поняла, что Вы 1С учитываете на 97 счет.Скажите, пжлуйста: 
		
		
		
		
		
		
		
	1. в б/у Дт 26 Кт 97 (никак не 20 счет ведь???) 2. в н/у это материальный расход или....??? 3. Списывается ежемесячно при формир. "Закрытие месяца" и попадает в расход??? СПАСИБОЧКИ!!!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#34 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			т.е. если досконально" Другие расходы, принимаемые для целей налогооблажения" так??? скажите, а почему не материальные расходы??? может быть Вы где то что то про это читали???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#35 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			в 1С материальные расходы, это  все что относится к прямым и  проходит через счет 20, 25. 
		
		
		
		
		
		
			Для РБП в налоговом учете элемент расхода "Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения". 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#36 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			.....окончательно запуталась.....как так матер. расходы все что относится к прямым??? 
		
		
		
		
		
		
		
	В др. фирме у меня лицензия на 97 счете, списыв. ежемесячно, материальный косвенный расход. Насколько я понимаю матер. ли расход или другой вид расхода регламентирует нам НК РФ. А вот прямой или косвенный регламентирует учетная политика, которую я формирую сама.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#37 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Материальные расходы, это то что вы списываете с 10(материалы) счета, либо с 43(готовая продукция). А программу 1 -С вы на 10 счет не вешаете, а списание у вас проходит на 97, а с 97 на 26 (Другие расходы). 
		
		
		
		
		
		
		
	По-поводу того, что материальные должны быть только прямые, не совсем так. Материалы вы можете отнести на 26 счет(управленческие расходы) например ГСМ для АУП,запчасти для а/м АУП, канцтовары и прочее. в НУ это будут косвенные расходы.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#38 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1С-ки прислали письмо, что срок использования программы 2 года с момента ввода в эксплуатацию. Давайте подитожим: 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() 1. Дт 60(76) Кт 51 - оплата, выписка 2. Дт 97 Кт 60(76) - услуги сторонних организ. 3. Дт 26 Кт 97 - закрытие месяца ежемесячно Срок - 2 года (24 месяца) Элемент налог. учета - "Другие расходы, связанные с произв. и реализацией" Расход косвенный Очень жду!!! СПАСИБО!!!!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как поставить здание на баланс | Максим32 | Делимся опытом | 16 | 25.07.2008 23:04 | 
| как поставить учет в только открывшейся организации | Nastik | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 10.06.2008 13:21 | 
| Какую проводку последнюю поставить и как расчитать сумму | Ольга86 | Обучение | 1 | 21.12.2007 00:17 | 
| Какой поставить ОКВЭД при заполнении декларации ЕНВД | Вита | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 19.10.2007 17:14 | 
| Могу ли поставить в расход зарплату на УСН? | Морис | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 29.06.2007 20:33 |