Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#21 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну если смотреть с такой точки зрения: 
		
		
		
		
		
		
		
	Вы начисляете НДС себе в расход как бы в "подарок" государству. Учитываете на 91.02 на непринимаемых....В принципе логично. Если Вы имеете ввиду Д.91.02 К68 Но если Вы еще и материалы поснимаете с возмещения по НДС, то получится - еще 1 "подарок". В итоге обратно тоВы эти суммы потом не вытащите, если Вам понадобится "запасной" НДС. Может быть проще: 1. Договориться с поставщиками перенести реализацию Вам чего либо на след квартал по документам; 2. Придумать ту схему которую я Вам описал, придумавши как в Ваши типовые услуги вписать некие материалы.... Без деталей Вашей ситуации и особенностей Вашего бизнеса сложно сказать...обычно индивидуально придумывается схема.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#22 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 110
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тут сложно. Мы организуем перевозку как посредники, и материалов сюда не впишешь просто по ОКВЭД даже. Перенести покупку - так и получается. Часть НДС за 1-2 кв. я правлю в бОльшую сторону именно таким переносом, но и он имеет пределы, 18 тысяч р. надо за счет счетов-фактур все равно прибавить. 
		
		
		
		
		
		
		
	А когда они списываются руками на 91.02? Перед закрытием последнего месяца квартала?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я делаю бух. справку одновременно с оприхованием ТМЦ. 
		
		
		
		
		
		
		
	Если будете на 91.03 непринимаемые отправлять (самостоятельно сделанный), то ежемесячно убирайте его оброты на 99.3., иначе закрытие периода не будет работать. В конце года в схеме с **.3 реформация его не подцепит закройте ручками равные висяки по 99.3. и 99.1. Смотрите в личке по поводу "слива" баз, чтобы Вам ночами не работать :smile:  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#24 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 110
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Частный бухгалтер, спасибо! Пожалуй, я на 91.02 сделаю пока, чтоб меньше отслеживать, и так информации свалилось будь здоров. Я этот субсчет Ваш учту на будущее обязательно. Иду в личку!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| как списать товар при производстве и при оказании услуг? | Ruslan | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 08.04.2009 13:34 | 
| Документооборот при оказании услуг ИП | Майкл Лавер | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 30.05.2008 11:29 | 
| Акты об оказании услуг в 8.1 | Иринка | Программы: 1C 7.7 | 1 | 05.05.2008 12:39 | 
| Форма документа об оказании услуг | angel_ | Обмен документами, полезные ссылки | 6 | 20.03.2008 23:42 | 
| Оплата по договору об оказании услуг | СандраQQ | Зарплата и кадры | 11 | 19.03.2008 12:11 |