Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,144
Спасибо: 553
|
заводите док в апреле. считаете его. но НЕ ПРОВОДИТЕ. нажимжимаете не ОК, а закрыть - сохранить. при этом расчет не попадает в апрель. после этого (для удобства) мона и дату дока на май поменять. а када закроете месяц апрель, то откроете док, нажмете рассчитать и ОК. вот и вся премудрость!
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,144
Спасибо: 553
|
да, так и болтаецА.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 169
Спасибо: 0
|
шепотом: а можно еще такой вопросик?
это Вы так для своего удобства делаете? или есть нормативка на такие случаи? я почему-то такие отпуска по аналогии с переходящими всегда на 97й вешала |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,144
Спасибо: 553
|
для удобства. 97 вааще вычищаю. ибо не раз сталкивался с такой ситуевиной, что после выгрузки из ЗиК он не сворачивалси в НОЛЬ, падла такая! копейки оставались болтацА. грят шо это исправили, но мне так привычнее.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 169
Спасибо: 0
|
ффух, спасибо, а то я уж грешным делом подумала, что сошла с ума и пора мне в другую профессию уходить
![]() ладно, главное, что можно удержать из зарплаты
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,144
Спасибо: 553
|
да мы усе чуточку чуканутые....
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
|
|
|
|
#8 |
|
главбух
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 2
|
Вот интересно мне.
Всегда начисляла отпуск на 97. Но перейдя на 8ку стала думать как бы его избежать (в 7ке с 97м гораздо проще все) Вот теперь пытаюсь понять, как же мне отправить человека в отпуск с 01.06.11 по 07.07.11 без использования 97 счета то? ![]() По записке-расчету взять сумму, выплатить допустим сегодня и пусть она болтается пока в Д70, далее сумму отпуска за июнь начисляю 30/06 вместе с ЗП так? а сумму за июль - 31/07? ой это ж как-то бы не запутаться
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 244
Спасибо: 0
|
Я работаю в восьмерке УПП и в 2011 году программа сама проводки формирует без использования 97 счета, т.к. законодательство поменялось и теперь для отпусков не надо при начислении 97 счет использовать, а надо резервы создавать.
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
ГБ
|
Значит, всю сумму переходящего отпуска сразу кидаем на нужный счет без 97?
__________________
Кто - если не ты, когда - если не сейчас
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 244
Спасибо: 0
|
Согласно пп. 14 и 19 п. 1 Изменений из Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности исключены упоминания о расходах и доходах будущих периодов. Так, п. 65, посвященный расходам будущих периодов, был перефразирован. Теперь он звучит следующим образом: затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. Как видим, затраты, относящиеся к следующим периодам, теперь расцениваются как активы, которые подлежат учету в соответствии со специальными правилами. Действительно, расходы будущих периодов отражаются не в отчете о прибылях и убытках, а в бухгалтерском балансе.
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 60
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Почитала всю тему, разрешите своим опытом поделиться. Допустим переходящий отпуск с апреля на май, делаю расчет, как Бойчук сказал, документ не провожу, выплачиваю отпускные округленные в меньшую сторону(эдак рублей на 100-200 меньше), потом в документе меняю период отпуска например с 15.04. по 30.04. провожу документ, закрываю период, а в мае копирую этот документ и меняю период с 01.05. по 23.05. Расчетный период в новом документе остается с апреля 10г по март 11, так, что расчет точен. С налогами все окей, начисления за апрель в апреле, начисление за май в мае. Единственное неудобство(а может и на оборот) вычеты отпускных проходят в апреле полностью, и работник за апрель может остаться в долгу перед фирмой, но за-то, в мае после отпуска он приходит и получает аванс как положено.
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 60
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Я работаю в 1С7.7, но вы же заносите куда-нибудь дату начала отпуска и дату конца, там и исправить, только исправить надо до закрытия периода. Я не видела 8.2 вот хочу скачать попробовать в ней разобраться
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
ГБ
|
В 1с8 Бухгалтерия нет возможности ставить период, если только в комплектацией с ЗиКом.
__________________
Кто - если не ты, когда - если не сейчас
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
главбух
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 2
|
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 60
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
главбух
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 2
|
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|