Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
причем я их не создавала,и стоит-директ костинг,должно все уходит на 90.08,а то так за 4 месяца копится по дебету 97 нормальная сумма
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
1 спр. РБП, заполняется в ручную, а не операцией Расчета себестоимости
2. движения по РБП делает операция Списания РБП, а не Расчет себестоимости
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
так в том то идело,что я не заполняю их вручную.
А в документе расчет себестоимости стоит операциия списание косв. расходов на РБП,пробовала отменить эту операцию,так эти суммы которые уходят на 97 счет,остаются,и виснут как остатки по кредиту 26 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
хотя нет ошибся это в БУ так, а КА если 26 не распределяется тогда относят на РБП
в настройке закрытия месяца у вас что указанно на вкладке Распределение затрат?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
по всем статьям затрат-по всем подразделениям
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
в способе распределения "по объему выпуска" направление затрат на все НГ, и продукцию? или что у вас там стоит?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
может установить другой способ распределения?в основном оказываем услуги мы
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
с этого и надо было начинать, в основном или только?
для услуг статья затрат 1?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
оказывем услуги,но иногда продаем товар,как перепродажа,
а где можно посмотреть статью затрат для услуг? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
прощу прощения это я вам тут не то написал
поэкспериментируйте на копии со способом распределения "По объему продаж"
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 27.05.2011 в 09:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
или может быть это связано с 41 счетом?введены не все остатки,получилось так что в январе продали товар,которого якобы нет на складе,нет остатков,получается он ушел,количество стоит с минусом,а по стоимости ничего не ушло?тогда почему в др.месяцах тоже самое происходит?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
честно говоря я в КА еще не силен, но в любой базе прежде чем закрывать месяц, необходимо внести остатки и первичку, с той лишь разницей что в КА при РАУЗ вы можете продать товар которого пока нет на складе(например в пути), а вот как они закрывают месяц если продали товар которого нет на складе 31 января, а поступление было 1 февраля я пока еще не разобрался
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
ладно,с 41 тут тоже свои проблемы Ввожу нач.остатки задним числом,по дебету сумма увеличивается,по кредиту уходит только в количестве,стоимость ухода не указывается,т.е. вы предлагает мне поставить везде по объему продаж проставить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
для начала на копии поэкспериментировать
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
в смысле на копии?копии чего?)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
как это чего - копии вашей рабочей базы
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
нету копии
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|