Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.09.2011
Адрес: город Пермь
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, я начинающий бухгалтер. У меня вопрос: что такое выписка из книги учета доходов и расходов и где её взять? Спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
хто у вас это попросил ?
в книге и взять
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.09.2011
Адрес: город Пермь
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Из пенсионного фонда пришло требование о предоставлении документов и вот среди прочего: "копия выписки из книги учета доходов и расходов за полугодие 2010 года"
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Если вы на УСН,тогда обязаны вести Книгу учета доходов и расходов,единственный налоговый регистр,на основании которого рассчитывается единый налог.Выписка из книги означает какую-то часть этой книги ,только непонятно какую часть и зачем она потребовалась ПФ.Какие еще документы в требовании и что именно послужило основанием для такой проверки документов.Вы платили по полной ставке взносы или по льготной( уменьшенной)?.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
а зачем пенсионному фонду книга учета доходов и расходов за 2010 год?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.09.2011
Адрес: город Пермь
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
за 2010 год платили по полной ставке, а с 2011 - по льготной.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
смотреть её будут
![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.09.2011
Адрес: город Пермь
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
В этом требовании ещё такие документы перечислены:1. копия налог. декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 2010 г., 2.Копия формы ПМ, 3. Копия уведомления о возможности применения УСН, 4. Инф. письмо об учете в ЕГРПО из ГОСКОМСТАТА, 5. Копия выше названной выписки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
ну и нормально, проверяют правомерность применения льготного тарифа, весь пакет документов запросили, ничего необычного не вижу. Где они доходы увидят, как не в книге
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
К намс на расчетный счет случайно пришли деньги,кто то ошибся,мы эти деньги сразу же в этот день переслали.Нужно ли этот ошибочный платеж включать в книгу доходов и расходов,надо с него платить 6%?
отразила проводка Д51К91.01(прочие доходы),или надо как то по другому отражать ошибочные платежи? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]() Цитата:
лучше через 76
__________________
![]() Последний раз редактировалось Вес`на; 30.09.2011 в 11:47. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
т.е. в 1С,когда платеж от них проводила,надо чтоб была проводка Д51,К76?Так в программе все равно попадает в книгу дох. и расходов,т.к. по Д51 прошла
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
не поэтому попадает, а потому, что вы не выбираете в выписке для целей НУ "Доходы, не принимаемые к НУ". Счет 76.5 выбирайте
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
В программе УСН -это счет расходов,поэтому думаю,что лучше использовать счет 91.2-прочие доходы,Не принимаемые к НУ.ИМХО
Хотя,посмотрела повнимательнее,речь идет о программе 1С8,поэтому там может быть другой план счетов.я писала для 1с7.7 ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
![]()
у меня счет 76.5-это расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
Когда обслуживающий банк производит ошибочное зачисление на расчетный счет организации денежных средств других юридических или физических лиц, но такие ошибки устраняются достаточно оперативно, и при получении выписки, подтверждающей списание банком ошибочно зачисленных сумм, на счетах бухгалтерского учета делается запись в корреспонденции, обратной учету их зачисления:
Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсч. "Невыясненные суммы", К-т сч. 51 "Расчетные счета". Более вероятно, когда денежные средства поступили от плательщика, наименование которого известно (содержится в платежном документе), но он не является контрагентом организации. Указано и назначение платежа, однако оно неинформативно для получателя. Например, в платежном поручении, приложенном к зачисленной сумме, может быть указано: "Платеж по соглашению N 8 от .....", но такое соглашение не заключалось. Как и в случае с невыясненными суммами, в бухгалтерском учете организации-получателя на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в корреспонденции со счетами учета денежных средств формируется кредиторская задолженность, но это уже задолженность перед конкретным хозяйствующим субъектом.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
ну,правильно,значит учет расходов.
Поищите в своем плане счетов,что-нибудь более подходящее к доходам .
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вес`на, не оспариваю закономерность применения 76 счета для учета расчетов
,но я пишу про своеобразный план счетов именно в программе,в 1С7.7 для УСн он точно отличается от плана счетов для ОСНО,поэтому приходится подстраиваться под него.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
Ну я бы точно не стала применять 91 счет, это всё-таки счет доходов, а ошибочно перечисленные суммы при УСН не учитываются вообще, никак, даже в "Доходы -Всего". Насчет 76.5 в 1С7.7 согласна, ошиблась, но счет 76 это общий счет для расчетов с разными и дебиторами и кредиторами
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|