Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Инфо-бухгалтер Проф 8,7 обновление от 01.03.2011г.
при расчете бланка 040 по некоторым основным средствам указывается причина: нулевая балансовая стоимость, а в карточке ОС балансовая стоимость есть, как исправить? и что делать? |
![]() |
![]() |
#2 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Это новые ОС или как? Посмотрите исходные остатки .
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу прощения,но задаю вопрос еще раз,может кто-то может подсказать?Очень надо понять,как правильно в ИБ провести сф налогового агента?
У нас выкуп муницип. имущества.Оплачиваем частями по графику. На сумму част.оплаты должна составить сф в книгу продаж,для начисления НДС. После оплаты должна зарегистрировать в кн покупок(для предъявл.оплаченного НДС к вычету).Мне надо заполнить бланк сф на отгрузку(удалив пр-ку по реализации)? у меня д.б. пр-ки Дт76/6 Кт 51 сумма платежа за помещ. Дт76/7 Кт68/НДС/аг начислен НДС А потом ,после оплаты, еще раз заполнить форму Оприход.сч-ф? чтоба прошла пр-ка Дт68/НДС Кт19/1 ? Или можно сделать пр-ки в одной форме?Если я сразу плачу НДС?И они попадут в книги покупок и продаж? |
![]() |
![]() |
#5 |
Разработчик программы
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: 107553 Москва, 1-я Пугачевская ул., дом 25, 5-й этаж, тел. +7 (495) 280-08-36
Сообщений: 1,399
Спасибо: 41
|
![]()
Попробуйте продублировать Ваш вопрос на сайте разработчика
Возможно, там Вам помогут быстрее. Только там надо зарегистрироваться с обязательным указанием Вашего настоящего имени и фамилии. |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
Сф положено оформить в двух экземплярах и зарегистрировать в книге покупок и продаж.(т.е. дважды)Поскольку это не моя реализация,то мне нужна только проводка по начислению НДС к оплате.Если я оставлю только эту пр-ку(Дт.76 Кт68/НДС/Аг) в бланке сф ,она попадет в кн продаж и соответственно в отчет по НДС?
В книге покупок эта сф проводится стандартно,вопросов нет Правильно я поняла,что отчет по НДС формируется из данных кн.покупок и продаж,а не из проводок ЖХО? |
![]() |
![]() |
#7 | |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
|
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
ЛарисаР, Спасибо Вам огромное за четкие разъяснения.
|
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Neia, Определитесь как Вам положено оформлять счет -фактуру . Это не программные дела . По программе. Если вы формируете счет фактуру по отгрузке в блоке Счета -фактуры То она попадет в книгу продаж и будут проводки ( настраивающиеся в самом бланке если стандартные не устраивают)
ПРИМЕР 62/ЭКСПЛУАТ/ЦТЮ 90/1/1 0 300607,14 90/3 68/НДС/18 0 45855,33 90/2/НОРМ 20/ПРОЧ 0 0 0/0 0/1/1 0 254751,81 Т.е если Вы сделаете из занесенного в блок счета -фактуры проводки на реализацию будут и ничего удалять не придется Проводки сделанные вручную в ЖХО автоматом не попадут в книгу продаж иначе как если бы Вы сами вручную будете формировать эту книгу. Для зачета НДС и её отражение в книге покупок нужно приходовать счет фактуру в блоке и поставить там оплату. Тогда все автоматом сформируется в книге покупок. ПРИМЕР 76/ПРОЧ/РБОЭ 60/РиУ/НСК 0 90791,10 20/КОТ/МАТ 60/РиУ/НСК 0 41113,80 20/МАТ 60/РиУ/НСК 0 367722,36 19/4 60/РиУ/НСК 0 73590,51 68/НДС/18 19/4 0 73590,51 Если вручную формируете в ЖХО тогда вручнцю формируйте и вами книги
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#10 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
Хваталина Наталья, Может они каким то образом в списанные попали...Проверьте еще там на всякий случай.... Операции-0сновные-Реализация Выбытие-Список списанных.
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Дилер Инфо-Бухгалтер
|
![]()
НатальяНу вроде все перебрали....По ОС вроде ничего не менялось... Что еще я могла бы посоветовать
1 Переввести стоимость в карточке ОС и попробовать пересчитать амортизацию. если не получиться восстановить ОС из копии BACKUP-OS- от числа предшествующего обновлению
__________________
Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно. |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте,
почему не работает сайт Инфо-бухгалтера уже 3 дня??? Где теперь будут отвечать на нерешенные вопросы? Есть другие форумы, где можно получить ответ? У меня неправильно считается расчет отпускных. Формирую приказ на отпуск на основной и дополнительно оплачиваемый, коды заполнены верно - ОТ 28 дней и ОД 4 дня. В отклонения записался приказ двумя строками - по основному и дополнительному отпуску, а в расчет отпуска при формировании по приказу берется только основной. Когда исправите? |
![]() |
![]() |
#14 |
Разработчик программы
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: 107553 Москва, 1-я Пугачевская ул., дом 25, 5-й этаж, тел. +7 (495) 280-08-36
Сообщений: 1,399
Спасибо: 41
|
![]()
Сайт компании Инфо-Бухгалтер
Вебмастера обещают сегодня всё исправить. О возобновлении работы сайта Приносим свои извинения за доставленные неудобства всем пользователям и дилерам программы Инфо-Бухгалтер, а также тем, кто хочет скачать бесплатную версию программы. Вопросы по работе с программой Инфо-Бухгалтер можно задавать здесь на этом сайте. |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте,Татьяна! В каком месяце было начало основного отпуска и в каком-дополнительного?
Проверили-записываются обе строчки отпуска |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Строчки записываются в отклонения записываются, я про это писала.
Расчет в бланке "3. 1б. Расчет сумм оплаты отпуска (по 12-ти месяцам)" ведется только по основному отпуску, дополнительный ОПЛАЧИВАЕМЫЙ - в соответствии с ЗАДАННЫМ кодом - не рассчитывается, т.е. только за 28 дней начисляется. |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Я не про отклонения
![]() Попадает две строчки. У вас видимо месяц, в котором начался дополнительный отпуск отличается основного. Если месяц будет одинаковым-всё попадёт.Можете проверить. Если же месяц различен,то доп отпуск можно произвести только из списка В бланке в левом верхнем углу "Список отпусков" укажите этого сотрудника,начало и оконание дополнительного отпуска.По F4 поставьте настройку для параметра "выбирать данные для расчета" значение "из списка" и пересчитайте бланк. Сохраните суммы начисления в карточки("Сохранение сумм начислений в карточках -") в тот же месяц, что и в основном.В итоге в расчете зарплаты сумма попадёт с учетом этих двух отпусков |
![]() |
![]() |
#18 |
Разработчик программы
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: 107553 Москва, 1-я Пугачевская ул., дом 25, 5-й этаж, тел. +7 (495) 280-08-36
Сообщений: 1,399
Спасибо: 41
|
![]()
Сайт компании Инфо-Бухгалтер
Приносим свои извинения за доставленные неудобства! В дальнейшем при возникновении проблем с сайтом разработчика программы Инфо-Бухгалтер, можно использовать для общения и получения квалифицированных консультаций сайт для бухгалтеров Главбух. |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
А как может быть отпуск 28 дней + дополнительный отпуск - минимально 2, а как правило 4 и больше дней, практически уместиться в один месяц??? Да еще если начало отпуска не 1 число?
Карточки для месяца окончания отпуска созданы, номер приказа один - что еще нужно? Я считаю, что эту проблему надо решить - если уж выбираем из приказа, то тогда и должно рассчитываться всё, что проведено по этому приказу, невзирая на месяц. |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
|
![]()
прошу прощения,возможно вопрос глупый,но хотелось бы понять,как правильно сделать проводки в ИБ,чтобы они попали в расчет 4-ФСС по соцстраху.
Выплачиваю единовременное пособие по сл.рожд ребенка: Я сделала проводки вручную:Дт69/СОЦ/ВЗ Кт 70 начислила Дт70 Кт 51 перечислила сотруднику Но как эта сумма отразится в 4-ФСС,или в ИБ этот расчет делается вручную?И заполнять форму надо в других программах для отправки отчета? |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 12:35 |
Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 17:25 |
Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 18:06 |
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 17:00 |