Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
aidayarkova, я не понимаю для чего после ав.отчета нужна еще и приходная накладная ... на 10-ке ведь уже появились материалы? если этого не достаточно... то лучше проконсультироваться у специалистов в этой конфигурации (обратитесь к продавцу)
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: старший бухгалтер
|
Сори сори....извиняйте, не то написала-не в приходную а в Требовании-накладной
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
В требовании конечно используете закладку "Материалы". "Материалы заказчика" используются для давальческого сырья, полученного в переработку.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: старший бухгалтер
|
Спасибо Ян@ за ответ, но вот тогда почему там нет :н.группы а только контрагент??? и как тогда?? всё что вы все до этого писали получается не так? Или я снова не до поняла. Измените если надоела...
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
|
|
|
|
|
#5 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
Контрагент есть на закладке "Материалы заказчика"! (по крайней мере у меня в Бухгалтерии)
Номенклатурная группа может быть только на закл. "Материалы" На закладке "Материалы" может не быть реквизита "ном.группа", но это лишь значит что вы должны указать её на закладке "Счет затрат" в целом для документа, а не для каждой номенклатуры. Может уже проще приложите скрины ваших документов? Так станет гораздо яснее |
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: старший бухгалтер
|
[QUOTE=Ян@;747307
Может уже проще приложите скрины ваших документов? Так станет гораздо яснее[/QUOTE] Я бы попробовала так, но я не знаю что такое скрины и как их едят
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
|
|
|
|
|
#7 | |
|
статус: старший бухгалтер
|
Цитата:
Я нашла как делать скрины сейчас попробую.
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
|
|
|
|
|
|
#8 | |
|
статус: старший бухгалтер
|
Цитата:
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! Последний раз редактировалось aidayarkova; 31.10.2012 в 10:56. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
aidayarkova, в авансовом отчете если вы заносите услугу, вы ее куда заносите?
Если в раздел Оплата, то здесь как раз и отражается уменьшение задолженности поставщику, и тогда будет проводка Д 76.05 К 71. Тогда саму услугу вы должны оприходовать Документом Поступление товаров и услуг. А если вы в авансовом отчете непосредственно будете приходовать услугу, то надо заполнять раздел Прочее. Тогда здесь счет 76 вообще не будет использоваться.Там как раз и указывается счет затрат, и Подразделение затрат, и субконто Номенклатурная группа и Статья затрат |
|
|
|
|
|
#10 | |
|
статус: старший бухгалтер
|
Цитата:
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
aidayarkova, скрины получились. Ну все у вас правильно заполнено в Требовании накладной. Вот только в статье затрат я точно не знаю, эту ли вы указали. А в чем у вас проблема с требованием накладной. Никаких контрагентов там нет, они нужны если вы заполняете раздел Материалы заказчика, а это не ваш случай.
|
|
|
|
|
|
#12 | |
|
статус: старший бухгалтер
|
Цитата:
Вот кстати вы задели хороший вопрос про статьи затрат у меня их всего три1.Плановая стоимость[/B],2.Списание НДС на расходы (По деятельности с основной системой налогообложения) 3.Списание НДС на расходы (По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения)и это стандартные по ходу. Мне нужно занести самой???
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
У вас там стоит счет 76, а вам нужно ставить 20 счет, и все субконто заполнять. Я вам писала, что 76 счет это счет расчетов и поэтому вы его бы заполняли, если бы отражали оплату.
А насчет Статей расходов, к меня их много разных: и материальные расходы, оплата труда, страховые взносы и много других. Хотела тоже сделать скрин, но тоже не разу не пробывала. не знаю получится ли? |
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: старший бухгалтер
|
Так поняла,спасибоТ@тьян@ большое, сейчас переделаю.
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
|
|
|
|
|
#16 |
|
статус: старший бухгалтер
|
Извините меня пожалуйста!!!! ну вот еще один вопрос- Получается что с услугами мы разобрались что их надо приходовать сразу на 20сч и сразу виднеется Н.группа(объект).
А вот как вы вы сразу видите материалы???Подскажите!!!! Вот как у меня в скринах: я думаю если я сразу выберу например у "гвозди" Н.группу,то ведь так и запишется, а вот если пришли затраты еще на "гвозди" но объект другой то как ??? Помогите разобраться!!!
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Когда вы вносите материалы там есть номенклатурная группа (2 скрин) и у вас вы там заносите номенклатурную группу и называете ее Материалы. Это не очень логично. Номенклатурная группа это объект, на который будут расходоваться эти материалы, и она будет использоваться по умолчанию при создании документов по реализации. Но эти гвозди могут пойти на несколько объектов, поэтому лучше номенклатурную группу заносите тогда, когда эти материалы будут расходоваться, в требовании накладной.
|
|
|
|
|
|
#18 | |
|
статус: старший бухгалтер
|
Цитата:
![]() Но не понимаю как потом я должна увидеть эти материалы?? Вот если бы я приходовала в док-те "Посту-ие тов.и услуг " то там сразу можно нажать на кнопку "на основании" и выбрать "требование-накладная" и всё тогда круто!!! Но блин не у меня... я ведь приходую эти все материалы по ав.отчетам и там нет такой "хорошей кнопки" может и есть, но я пока не знаю???
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
|
|
|
|
|
|
#19 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
Действительно такого нет. Можно оформить материалы через Поступление ТиУ, где указать поставщика, например, "Подотчет" ... а затем в документе Авансовый отчет заполнить закладку "Оплата" по этому контрагенту
|
|
|
|
|
|
#20 | |
|
статус: старший бухгалтер
|
Цитата:
спасибо за советЯн@
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|