Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте!У меня вопрос, можно ли выписать в одной с/ф продажа товара с ндс 18% потому что продаем на территории РФ, а вот поставка с 0%, так как постака из Казахстана(перевыставляем услуги поставки)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Получается,что мы организация Е товар покупает у организации А с НДС 18%, доставка с помощью организации Б с 0%, а продаем организации С товар с ндс 18%, а услуги доставки перевыставляем с 0%, можно ли так выписать счет на оплату и документы организации С? или нужно и доставку с 18% ставкой перевыставлять?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Правильно ли я понял экспортный НДС:
НДС на экспорт 0%. Т.е. при покупке товара в России (облагается по ставке 18%) за 118 руб., к возврату мы подаем эти 18 руб. таким образом покупаем товар по сути не за 118 руб. а за 100 руб. 18 руб. нам возвращает бюджет через ( время доставки + 3 месяца) в случае верно поданных подтверждающих документов. В каких нормативных документах можно почитать об этом? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здраствуйте!у меня вопрос!Мы покупаем плиты в России у российской организации(с НДС 18%), а продаем в Казахстан эти же плиты.Как нам казахам выставить плиты, с какой %-ой ставкой???
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Девчонки, не знаю как поступить. Подтверждающие документы передала вместе с декларацией в январе и до сих пор нет требования. Так проверка будет или нет? Может мне им позвонить или лучше не надо? Камералка длится три месяца, 25 апреля срок истекает.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]()
Запросила выписку операций по расчету с бюджетом. Там начисляют каждый месяц 1/3 часть НДС по декларации к уплате. Почитала Консультант. Судебная практика о нарушении срока камеральной проверки неоднозначная. Вот статейку нашла интересную Требование с опозданием.doc
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
L_a_r_i_s_a, по камеральной проверке, если нет вопросов, то о результате вообще не сообщают.
Что касается подтверждений экспорта, то обычно дополнительные документы или уточнения запрашивают в самые последние дни истечения срока проверки, чтобы ее соответственно продлить максимально. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]() Цитата:
Я тут начиталась, что много случаев, когда требование выставляют за несколько дней до окончания срока камералки и отправляют почтой. Пока требование дойдет они выносят решение о доначислении. Потом доказывай, что не верблюд. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
L_a_r_i_s_a, все индивидуально конечно.
Зависит и от региона, и от Инспекции и от самого Инспектора. Позвоните в Инспекцию в последний день истечения срока проверки, попросите контакты исполнителя, чтобы дали по номеру входящему. И по идеи, должны в эл виде прислать требование, если вы подключены к эл документообороту. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
Здравствуйте!Вот если мы в 1 квартале отвезли по 0% ставке,а документы получили во 2 квартале.то в 1 квартале мы НДС с даем по этой сделке по 18%??а дальше как,когда документы придут?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
То есть если я правильно поняла,я сейчас подаю по ставке0% без документов,если во 2 квартале документы приходят, их просто отсылаю в ИФНС, если нет,то пересчитываю по 18% ставке?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Аллочка56, в периоде, когда прошла отгрузка по ставке НДС 0% и вы не собрали документы еще, вы ничего не показываете в декларации т.к на это нет оснований.
Когда собрали пакет документов в течении 180 дней, то подаете пакет документов и заполняете специальные разделы в декларации по НДС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
![]()
то есть получается, просто эту отгрузку в 1 квартале я не показываю, ни в 3 разделе (потому.что еще есть вроемя документы собрать и подтверждить 0% ставку), ни в 4 разделе (т.к. нет еще документов)?а правильно понимаю?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|