Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Я ИМЕЮ ВВИДУ, ЧТО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ СОТРУДНИКА ДОЛЖНО БЫТЬ ДАТИРОВАНО ЭТИМ ГОДОМ
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Марина Августовна, спасибо
![]() А порядок подготовки данных документов важен? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Примерное заявление от сотр.я уже показывала кажется в этой теме, если не найдете напишу снова.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Тогда хочу еще раз поднять свой вопрос, а что делать если надо пересчитывать, но сотрудники уже не работают, они были только в первом квартале....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
бывшим пересчет не нужно делать, они самостоятельно могут обратиться за пересчетом в налоговую
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
А обязаны ли мы им уведомления посылать об этом или нет? Т.е. если не узнают то и не получат перерасчет? И получается, что отчет по НДФЛ у нас не изменится в свзяи с изменениями?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
уволенному сотруднику вам нужно направить сообщение в свободной форме об излишне удержаном налоге (абз.2 п.1 ст.231, п.6 ст.6.1 НК). За возвратом налога он может обратиться в налоговую после окончания налогового периода, но для этого ему придется придти к вам за справкой 2-НДФЛ.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Помоготи пожалуйста : сотрудница принята на работу 01 января 2011 по совместительству в организацию ООО "Ромашка". По основному месту работы она находилась в декрете по уходу за ребенком до 1,5 лет и получала пособие. 17 мая 2011 года она увольняется с основного места работы и оформляется официално в ООО "Ромашка". Получается что с января по апрель 2011 г. налоговых вычетов в ООО "Ромашка" нет т. к. совместительство, а с мая вычеты учитываются т. к. стало основное место работы.
з/п с января по апрель 2011 г. входит в базу для вычетов или только с мая 2011 г.? Справки 2НДФЛ с основного места работы не было т. к. пособие не облагается. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
Предоставление стандартных вычетов не зависит от того, является ли работа по совместительству или это основное место работы. Вычеты предоставляются по одному из мест по выбору работника, при этом нигде не сказано, что выбор должен быть им сделан в пользу основного места работы. Т.е. если бы она вам написала заявление и предоставила документы для детских вычетов, то вычеты должны были бы предоставлять вы ей с января. Что касается предела вычетов, то для расчета этого предела берутся все доходы со всех мест и с начала года.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
Если она не предоставила справку 2НДФЛ с основного места то вычет с января не применяется правильно? Или она в любом случае должна справку предоставить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
Вычет с января применяется если она написала заявление. Доходы, полученные с других мест работы, для определения передела вычета не учитываются (если вычет начинает предоставляться с января). Т.е. каждый месяц работник не должен бегать за справкой 2-НДФЛ с другого места работы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 560
Спасибо: 4
|
![]()
Здравствуйте!
У меня многодетный сотрудник всего один. Я выплатила ему сумму излишне удержанного НДФЛ и отразила задолженность перед бюджетом. Могу ли я за декабрь заплатить общий НДФЛ по всем на эту сумму меньше, или я только по нему могу не платить НДФЛ пока сумма переплаты не погасится? Спасибо. Последний раз редактировалось Наталья Солодкина; 23.12.2011 в 14:39. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Вы что в бюджет перечисляете налоги с указанием фамилии сотрудника? У вас естественно, НДФЛ будет общим платежом.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Наталья Солодкина, уплату вы производите по совокупности исчисленной и удержанной суммы.
вот вам наглядный пример за 11 мес. 1 налогоплательщик - а11 2 налогоплательщик - б11 сумма исчисленного налога а11+б11 , удержанного и уплаченного а11+б11 за декабрь 1 налогоплательщик - а12 2 налогоплательщик - "-к12" по итогам за налоговый период вы должны исчислить, удержать и уплатить а11+б11+а12-к12 - это ваша обязанность если вы удержали, и заплатили эту сумму, то можете спать спокойно т.е. уплата у вас происходит не поименно, отсюда и вытекает что вы выполнили обязательства возложенные на вас как на налогового агента. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|