Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
![]()
Подскажите пожалуйста, это нормально, что при нажатии "выгрузить" в разделе работы с пачками, после проверки выдается табличка, и написано "выявлены расхождения"??? Хотя в левой и правой частях ("по страхователю в целом" и "по всем ЗЛ") все идентично! Я уже 3 раза проверила каждую циферку! Единственное, что у меня уплачено больше, чем начислено, но это была доплата за предыдущее полугодие. И в обеих частях она одинаково отразилась!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
главбух
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 2
|
![]()
Помогите понять.
Получила отрицательный протокол из ПФР, где так понимаю указано. что начислено меньше чем уплачено. Так нельзя чтоли? А как я тогда выйду на сальдо и соответсвие ИС с РСВ-1? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,787
Спасибо: 143
|
![]()
скорей всего, должна быть функция переноса остатков на 01.07.2010г
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
вообще то у сотров на лицевых счетах реальные суммы должны быть, а не какие угодно
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
для отдельно взятого 2 полугодия, а в 1-ом уплата меньше начисленного ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
главбух
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
вот не знаю, как ПФ будет сводить уплату в лицевые счета, если по ИС сдавать такие сведения. Сейчас у вас получается, вы в сведениях не указали уплату июня из-за отрицательного протокола. Я сдавала 2 полугодие уплата больше начисления на сумму июньских взносов.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
главбух
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,787
Спасибо: 143
|
![]()
НАЗЗИ, через что сдавали?
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
главбух
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 2
|
![]()
вот до них фиг дозвонишься, пробовала
по электронке, такском Сейчас на клерке читаю темку, правда там по полугодию тот же вопрос обсуждается, пишут что начислено=уплачено. переплаты никого не волнуют |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
не волнуют эт точно, тока у вас недоплата по лицевым счетам пойдет , а не переплата
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
главбух
Регистрация: 20.07.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 2
|
![]()
недоплаты по лицевым не будет. т.к. опять же начислено=уплачено. А переплата по предприятию в целом сформируется из РСВ.
Вот лишь бы не запутаться в следущем периоде с ИС ))) вот тут тот же вопрос обсуждается кому интересно главный аргумент. который меня убедил - если сотр уволится и в январе у него начислений не будет,эта переплата (если б ИС по концу года я сдала с переплатой) зависнет у него как аванс и не закроется никогда |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
![]()
НАЗЗИ, а может у вас все же в другом ошибка. Может в карточках ЗЛ сумма уплаченных больше начисленных, а в общих сведениях по страхователю доплата не указана?
Если у Вас все правильно, то значит и меня ждет такая же проблема. Еще не сдавала, но при тестировании программа выдает, что "выявлены расхождения", хотя я этих расхождений в упор не вижу. Единственное, что уплачено за 2 полугодие больше, чем начислено (за июнь в июле платили). Сдавать планирую завтра. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
люди добрые, помогите.
регистрация фирмы прошла 9 июля. фактическая деятельность началась только в ноябре. в 1с прием гендира оформлен 9 июля. программа сама заполнила стаж в сзв-6-2 09.07 - 31.12. что-то я задумалась, а это правильно. может с июля до ноября - за свой счет ставить? начислений-то до ноября не было и за 3 квартал нулевку мы сдавали. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 42
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
![]()
А Вы в какой программе делали?
У меня PERSW, так там я заполняю табличку "уплачено" в разделе "Страхователи", где пишу только суммы уплат за второе полугодие. (за первое у меня ранее было заполнено). И по итогам этой таблички получилось что вроде как за год недоплатили. А потом еще заполняется "доплата", там ставится сумма начисленного за прошлый период (1 полугодие), сколько была недоплата, и сколько доплатили в этом периоде. Но повторяю, я еще не сдавала, может меня тоже завернут. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|