Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Организация оказывает консультационные услуги, в т.ч. уплачивает пошлины, которые относит на клиентские расходы. При выставлении счета, налогооблагаемая база для НДС = услуги организации + пошлины. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вопрос: нужно ли облагать пошлины НДС, ведь это не является реализацией компании, либо необходимо выставлять 2 счета: отдельно на услуги и отдельно на пошлины? Можно ли в этом случае воспользоваться пп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ и не включать пошлины в налогооблагаемую базу НДС?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если пошлина не является реализацией компании, зачем же тогда ее включать в реализацию. Даже если вы решите включить пошлины в реализацию, то на расходы (при оплате в бюджет) вы ее отнести не можете, т.к. это не ваши затраты. 
		
		
		
		
		
		
		
	http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=9879&highlight=%EF%EE%F8%EB%E8%ED%E0  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А если в договоре прописано, что клиент возмещает расходы по уплате пошлин в полном объеме, в этом случае, могу я отнести такие затраты в с\с услуг? Но в этом случае, я не должна начислять НДС с перевыставляемых пошлин, т.к. компания в этом случае - посредник, а налогооблагаемая база для НДС будет только наше вознаграждение, взимаемое за регистрацию, я правильно понимаю? 
		
		
		
		
		
		
		
	Спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			То тогда это не является ни вашим доходом, ни вашим расходом. Возмещаемые затраты собираются на счете 76.5 по каждому вашему клиенту и на финрезультат не влияют, и ндс не облагаются. В предыдущей теме мы с вами это разбирали.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 34
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Главан, спасибо Вам огромное. Подскажите, пожалуйста, возникает вопрос, как это можно обосновать, т.к. логически я абсолютно с Вами согласна, но необходимо подтверждение с законодательной стороны. К сожалению, я не могу ничего найти в НК РФ. Не могли бы Вы подсказать, где еще про эту тему можно почитать. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Также хочу уточнить, что к предыдущей теме http://www.glavbyh.ru/showthread.php...F8%EB%E8%ED%E0 этот вопрос не совсем относится, т.к. в этом случае гос.органы выставляют все необходимые документы на имя нашей компании. Заранее спасибо! Последний раз редактировалось Главан; 28.02.2008 в 12:42.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как правильно выдавать выручку под отчет | Twins | Расчеты наличными | 15 | 15.03.2010 13:27 | 
| Уплата пошлин в ГРП | Ольга Г. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.02.2008 18:57 | 
| как И.П. дожен оформить выручку | Ekaterina | Расчеты наличными | 0 | 06.05.2007 20:36 | 
| Включение транспортных расходов(ЖД тарифа) в ТОРГ 12 | Александра213 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 13.02.2007 23:16 | 
| Как считать выручку | Анатолий Николаевич | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 13.12.2006 22:40 |