Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста как в кассовой книге отражаются денежные документы. В литературе написано "обособленно".Не могу понять как реально это должно выглядеть- в основной кассовой книге надо куда-то вписывать или врорую специально для них вести и как нумеровать приходники-расходники на них (проездные). И как все это провести в 1 С 7.7 если там только  валютнуа и рублевуа касса. Подскажите на примере кто с этим сталкивался, а то прям ступор напал какой то.Спасибо заранее.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | ||
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 У приходных кассовых ордеров своя нумерация начинающаяся с номера 1. У расходником нумерация идет отдельно и также начинается с 1. Это вы имеете ввиду, что у вас есть проездной документ и вы хотите его оплатить? Тогда вам нужно будет сделать авансовый отчет. Выплата денег подотчетному лицу будет производиться по расходному кассовому ордеру. Цитата: 
	
 А приходники расходники формируются из кассы. Журналы - Касса. Там посмотрите, все формируется, и нумерация ставится автоматически, как я выше писала.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо что отозвались. Я наверно не совсем четко сформулировала свой вопрос. Я давно работаю и кассовые операции мне зорошо знакомы, а вот с проездным столкнулась впервые. Теоретически знаю что оприходование проездных и выдачу их сотруднику в подотчет надо оформить приходными и расходными ордерами. А дальше ступор. Если у меня например 11 приходник по кассе (обыной рублевой), то поступление  проезного приходник 12 или это отдельная касса со своей нумерацией? Или вообще не надо их по кассе проводить а списывать просто в а/о? Где то читала что денежные документы отражаются в кассовой книге "обособленно" - вот как это и пытаюсь понять...А касса стоит...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			mobilmed, какой проездной билет вы имеете ввиду? 
		
		
		
		
		
		
		
	Ж\д билет, авиа\билет или автобус? Ну, вообщем-то нет разницы какой это билет, только почему он у вас по приходнику поступает? И в кассу... Мы, например, авиабилеты проводим как авансовый отчет. Никаких приходников на них мы не делаем. Просто Иванов отчитывается за проезд билетами, билеты прилагаются. И все. В подотчет деньги вы выдаете по расходнику. Получаете эти деньги по приходнику, где пишете, что получили из банка такую-то сумму по такому-то чеку.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А надо бы отражать именно на 50.3 (50.03) как "Денежные документы". Могу ошибаться, но 7-ка вроде бы не доработана до правильного отражения ДД. В последних релизах 8-ки БП вроде бы сделано, а ранее дорабатывали типовые документы. 
		
		
		
		
		
		
			Речь идет, например, о случаях, когда компания сама покупает проездные документы и раздает их затем работникам. Обособленно - мы делали префиксы специально. 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я Последний раз редактировалось Моха; 12.03.2008 в 15:17.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добавление префикса номера документа делали программно на БП 8.0. Критерий был простой: если счет 50.03 - документу в номере присваиваем префикс "ДД".
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А как у вас теперь приходники -расходники на ден.документы в кассовой книге отражаются -вперемешку с остальными ( выручка и т.п.) или где то особенно. Не могу понять как это на бумаге должно выглядеть. У меня 7.7 и как я понимаю от программы помощи ждать не приходится, а понять надо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как то странно бухгалтера ищут точку опоры. Мне всегда казалось, что отталкиваться надо от законов, а не от того, что понапишут в своих программах "писатели для всей страны". Подымите нормативные документы. 
		
		
		
		
		
		
			В 8-ке движения по счету 50.03 не попадали уже в кассовую книгу в релизе БП 15.3, а для ДД мы вроде бы отдельный отчетик сделали. Помню еще, что есть грабли с НДС. Вроде бы или при выдаче на 71, или при поступлении на 50.03 НДС должен выделяться. Точно не вспомню. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ПОлностью разделяю эту точку зрения. Да вот куда посмотреть то -в порядке ведения кассовых операций про это ни слова....НДС меня не беспокоит -у нас упрощенка и вся замороччка с кассой из-за нее родимой. Ведь порядок ведения кассовых операций должен соблюдаться. Не подскажете документик где что либо про это написано?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Название документов не помню, к сожалению. Опять же странно, что Вы хотите узнать ответ в разделе про автоматизацию.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По УСН этот вопрос не разбирал. Может все-таки стоит нормативные документы поискать ... ?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.06.2007 
				Адрес: Нижегородская обл. 
				
				
					Сообщений: 1,072
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Моха, а у меня ЕНВД и тоже стали покупать сотруднику проездной. Мне его тоже надо где то отражать, или можнло просто тупо списать по АО сотрудника? 
		
		
		
		
		
		
		
	и вообще как принимать и надо ли к учету все проездные, у меня вообще это первый раз и ЕНВД недано стала осваивать.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я не знаю. Программировал только случай с ОСНО на БП 8.0.15.3. Бухгалтер заказчика и наш консультант предоставлял положения и какие-то еще регламентирующие учет ДДокументов бумаги. Сейчас не вспомню подробностей.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как учесть возврат давальческого сырья? | incg.ru | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 17.02.2008 19:13 | 
| Льготник и ПФР или как выгрузить базу из 1-С 7.7 ув ПУ-5? | Innoch | Зарплата и кадры | 0 | 06.02.2008 09:04 | 
| Как учесть компенсации в 1С | Nikaa | Программы: 1C 7.7 | 0 | 14.01.2008 10:58 | 
| как учесть мпз(картон) купленный за счет принципала | Липа78 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 11.10.2007 22:00 | 
| Как учесть пошив костюмов сторонней организацией? | Elena V | Программы: 1C 7.7 | 3 | 22.05.2007 21:48 |