Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 25
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В какой момент должна возникать проводка по начислению налога (УСН, доходы минус расходы)? Я думала, что при закрытии месяца, но автоматически этого не происходит. Суммы на счетах Н01 и Н02 формируются правильно. Начислять налог вручную? И какая должна быть проводка: Дт90 Кт68 ?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 25
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Oxygen, ответте если знаете ответ, времени прошло уже много.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			налог по УСН начисляете вручную бух. справкой. Проводка Д99 К68
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Начислять в последний день квартала.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 38
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я начислила в программе 1С:8 ручной проводкой начисление налога Д.99 К68. Потом заплатила налог Д68 К51. Вроде сделала все правильно, но только сумма уплаченного налога не отражается в налоговом учете книги доходов и расходов. Следовательно мой уплаченный налог совсем не попадает в расход. В чем может быть причина, может быть знает кто?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 38
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А почему он не является расходом? Ведь в НК ст.346 п.3 написно, что расходы на уплату налогов и сборов - в размере фактически уплаченном налогоплательщиком. Получается если у меня налог уплачен на сумму 30 000 рублей, это что не является расходом???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			devochka01, если быть более точным, то для налога по УСН там написано: ст.346.16 
		
		
		
		
		
		
		
	22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной в соответствии с настоящей главой  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			devochka01, налог не является расходом в целях исчисления самого налога,а в книгу доходов и расходов включаются расходы,учитываемые для исчисления налога.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 38
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Главан и Аланда большое вам спасибо за разъяснение. Теперь то поняла. 
		
		
		
		
		
		
		
	Скажите пожалуйста, может быть вы еще знаете, как нужно заверять книгу доходов и расходов в налоговой? Вот сейчас я буду сдавать годовую декларацию по УСН и вместе с ней нужно будет сдать саму книгу за год? И заверить они должны ее при мне же? То есть книгу я распечатываю в двух экзамлярах, одну они заберут себе, а одну завернную мне должны одтать. Правильно? И еще не знаете, книгу Д и Р нужно сдавать раз в год, или после каждого квартала?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			devochka01, насколько мне известно,КнДиР  сдается в налоговую для заверения один раз в год в те же сроки ,что и Декларация по налогу.сколько экземпляпров не скажу точно,потому что сами приносили книгу ,которую вели в электронном виде и распечатали ,нам ее сразу же заверили и отдали.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 38
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда, спасибо Вам большое за помощь!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			devochka01, особенно и не за что 
		
		
		
		
		
		
			  Удачи 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 170
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Я начинающий тупой бухгалтер. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Восстанавливаю бух.учет за прошлый год. ООО на УСН доходы-расходы. Начислил 31 декабря единый налог УСН проводкой Дт99 - Кт68. После закрытия месяца смотрю оборотно-сальдовую ведомость и вижу, что 99 счет чистый. Но ведь налог УСН не уменьшает налоговую базу, а получается, что его сумма списывается на счет 84, тем самым уменьшая прибыль. Или списание происходит уже во время реформации баланса, то есть когда финансовые результаты и прибыль для налогообложения уже рассчитаны и налог на прибыль был бы рассчитан, если бы не УСН? То есть налог УСН уменьшает на счете 84 уже чистую прибыль, вернее участвует в её расчете? Я что-то запутался совсем. Поясните, пожалуйста. Виноват, не в ту тему написал, программа 8.2, но это сейчас не важно. Последний раз редактировалось novoe; 23.11.2011 в 18:29.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 170
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос снят. 
		
		
		
		
		
		
		
	Посмотрел карточку счета, так и есть, налог списывается уже после определения финансовых результатов. теперь понятно стало. Осталось узнать, как уменьшить прибыль, которая по БУ в 4 раза больше, чем по книге УСН.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Начисление Единого налога УСН | Ulasha | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 17.03.2010 17:12 | 
| Налога ни имущество! | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 12.02.2008 13:30 | 
| Взыскание налога | Маргаритка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 06.12.2007 00:30 | 
| уменьшение налога | РитаЛ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 06.07.2007 20:08 | 
| Начисление налога на прибыль | Ю-л-и-я | Программы: 1C 7.7 | 1 | 09.02.2007 16:37 |