Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня по выписке проходит "снятие с р/сч наличных по ЧЕКУ (чековая книжка) на хоз расходы". Когда я разносила выписку то выбрала счет 91.3 (по моему) или 91.1. Это правильно я сделала?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Упрощенка...Я ее на ВСБухгалтерия веду
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Kotishee, вы имеете ввиду комиссию банка за снятие денег на хоз. расходы, например, на х/р 100 рублей, комиссия банка - 1 рубль. Вы этот рубль относите на 91 сч? Если так, то верно. А 100 рублей, как написала Ирина Снежкова, в кассу предприятия по ПКО
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 226
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Комиссию за исполнение банка относят на 91.2
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Т.Е. Касса у меня должна быть!!!!!И все расходы (типа хоз расходов) проводить по кассе. Т.Е. По выписке- снято 11 000 руб на хоз расходы -Д-50 К-51. А потом приходник на 11 000 руб. Потом расходник на 11 000руб А когда чеки вернут , Авансовый отчет, ДА?А если чеков нет, тогда как проводить Авансовый отчет? 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 226
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если Вас интересуют операции по кассе и по банку, то это делается след.образом. 
		
		
		
		
		
		
		
	Из банка получаете деньги на хоз.расходы Дт 50 Кт 51,далее прих.ордер на эту сумму , корешок от прих.ордера пойдет в банк,далее расх.ордер(на выдачу денег в подотчет) Дт 71 Кт 50. Деньги должны быть выданы на 3 дня.Далее авансовый отчет Дт 10 Кт 71 Дт 19 Кт 71  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			наш банк не требует этого. Я считаю, что этот корешок нужно отдать сотруднику предприятия, который получает деньги в банке (типа, сколько дали (в банке), столько передаю (в кассу)). 
		
		
		
		
		
		
		
	Срок, на который выдаются подотчетные деньги, может быть больше, но это нужно либо прописать в учетной политике предприятия, либо отдельным приказом. И еще, пока подотчетное лицо не отчиталось по авансу, ему нельзя выдавать следующий. Т.е., если тому же самому челевеку нужно выдать деньги под отчет, а у него на руках еще остаток с предыдущего аванса, то ему необходимо сначала внести остаток в кассу по ПКО, а затем - выдать по РКО  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 226
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А если деньги взяты в подотчет и не отчитались в срок,удержать из зарплаты по приходному ордеру. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ок ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я не совсем поняла, как удержать по ПКО... Вы имеете ввиду, что подотчетные деньги сначала  возвращают в кассу, а затем эту сумму используют для выплаты з/п? Думаю, можно так
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тамара Ивановна, вычитала в плане счетов БУ, что подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки отражаются так: 
		
		
		
		
		
		
		
		
			1) Дт94Кт71_подотчетная сумма 2) Дт70Кт94_подотчетная сумма (когда удерживается из з/п работника) 2.1) Дт73Кт94_подотчетная сумма (когда невозможно удержать из з/п) Последний раз редактировалось Ягодка; 07.08.2008 в 13:04.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 129
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вам же Ягодка написала, какая проводка, когда нельзя удержать из з/платы. Если товарищ ещё будет работать, то удерживаем частями из з/пл., если нет - можете подать в суд.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 129
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тогда, наверное, можно оформить эти денежки как аванс от выплаты дивидендов (или з/платы, что там у него?). Из подотчета делаете возврат ден. средств в кассу и сразу их же в расход - на аванс. Наверное, так. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 32
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Банк-Клиент | Катюха | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 21.07.2008 10:12 | 
| БАНК | Lacostal | Программы: 1C 7.7 | 10 | 26.06.2008 15:36 | 
| Банк | marcomtv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 19.02.2008 18:18 | 
| Выгрузка из 1с в "банк-клиент" ЗАО ММБ (ЮниКредит Банк) | Natylk | Программы: 1C 7.7 | 4 | 28.01.2008 00:16 | 
| Посоветуйте Банк | lacosta | Делимся опытом | 6 | 19.10.2007 12:18 |