Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Пожалуйста, помогите! Ситуация: Мы-предприятие оптовой торговли, перечислили аванс за продукцию, НДС не начисляли, т.к. счет/фактура не выписывался и товар к учету не принимался. Позже поставщик вернул нам сумму аванса, т.к. не смог поставить удовлетворившую нас продукцию. В плат.поручении на возврат выделен НДС. Как мне быть в такой ситуации? Как начислять НДС или не начислять(тогда какие нужны документы?). Спасибо за ответ!
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ничего с НДС делать не надо. Послали-вернули - эти операции не порождают для вас никаких последствий с точки зрения учета НДС.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А ссылку какую-нибудь на нормативный акт не подскажете...??? А то придет ко мне налоговый инспектор и скажет: а что это у вас за платеж такой, а НДС где, а я ему сразу и сошлюсь на ...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 303
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Происходило в разных, хотя должно было в одном: в июне мы проплатили, поставщик плат.поручение на возврат 30 июня в банк отвез, а банк провел его 1 июля.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 303
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тогда получается, что во втором квартале вы приняли к зачету НДС с авансовыв выданных, а в третьем заплатили в бюджет с  авансов полученных. Если сделали не так то подавайте уточненку за второй квартал, у вас получится переплата по налогу.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Но я не принимала к зачету аванс выданный. На основании чего? У меня же не было ни счета/фактуры, ни оприходования. Я ставлю НДС по 60.2, то бишь по авансам выданным к зачету, только когда товар приходит и документы (конкретно, счет-фактура) по нему есть... Я не права??? А как надо, чтоб правильно???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 303
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Зачет не потовару а по авансу. Вы в какой программе работаете 1 С? Она само сформирует книгу покупок во втором квартеле и там вы увидите ваши авансы, если конечно вы их отнесли на 60/2 счет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги!!! Огромное спасибо за ответы! Я сделала вывод: НДС я не начисляю, ни на аванс, ни на возврат. Хотелось бы узнать от вас, пакет каких документов я должна иметь на случай, если эта "несделка" заинтересует налоговиков? Пока у меня есть только счет на оплату от поставщика и мое письмо с просьбой вернуть деньги. Договора мы не составляем, обычно сделки совершаются по схеме: поставщик выставляет счет нам, мы его оплачиваем, забираем продукцию, выставляем счет покупателю, он его оплачивает, забирает продукцию.Этого достаточно???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 303
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну как нет  
		
		
		
		
		
		
		
	в графе (2) вычет НДС с предварительной оплаты В графе (3) дата оплаты в графе (4) будет стоять дата конец месяца когда формируете книгу покупок В графе (7) всего включая ндс по графе (8а) прочерк (потому что нет товаров) в графе (8б) сумма ндс  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Письма с просьбой вернуть деньги в связи с невыполнением условий поставки(или отсутствием нужного товара) будет достаточно. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			По ходу уточним понятие "начислить НДС" и "выделить НДС ". Если в счете,который вы оплачивали был выделен НДС,то и в платежном поручении вы были обязаны в назначении платежа написать в т.ч. НДС, но это не значит ,что вы его должны были где-нибудь у себя его начислять. Теперь о начислении НДС для расчета налога к уплате в бюджет. НДС к уплате начисляется с реализации плюс с полученных от покупателей авансов,проведенных по счету 62.2 и на которые были выписаны счета-фактуры на аванс. К вычету (из начисленного НДС) принимается НДС по покупкам,т.е. оприходованным товарам,материалам и пр.,даже ,если они еще не оплачены поставщикам, плюс НДС с реализованных в течение налогового периода (квартала) авансов от покупателей(,т.е. по которым прошла реализация). Последний раз редактировалось Аланда; 04.09.2008 в 13:42.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда!!! Огромное спасибо за толковый ответ! Единственное, что хочу уточнить: разве можно принять к вычету НДС по неоплаченным товарам, пусть и оприходованным???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С 1 января 2006 г. отменено обязательное условие оплаты товаров (работ, услуг) для принятия НДС к вычету и новая редакция статьи 172 Кодекса не ставит в зависимость отнесение налога к вычету от факта оплаты поставщику за товар (работы, услуги). Однако статьи  171, 172 Кодекса, по-прежнему, содержат ряд других условий, соблюдение которых необходимо для принятия  НДС  к  вычету,  а  именно:  
		
		
		
		
		
		
		
	- использование товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, облагаемых НДС; - фактическое оприходование товаров (работ, услуг); - наличие надлежащим образом оформленного счета-фактуры поставщика. Однако подтверждать фактическую уплату сумм налога, по-прежнему, придется импортерам при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации и налоговым агентам.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как быть с расходами если не было доходов? | Катюха | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 20 | 27.03.2008 09:11 | 
| товар оплачен, но не поставлен | Alinaka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 15.02.2008 23:53 | 
| Как быть если в пришедшем п.п. ошибка?? | qwedhinet | Расчеты | 4 | 02.08.2007 07:12 | 
| Как быть с НДС с аванса | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 11.05.2007 21:23 | 
| Как пробить через кассу товар,который взят на комиссию? | Нэсти | Расчеты наличными | 2 | 27.04.2007 23:31 |