Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 45
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые форумчане! Скажите, кто и как делает реализацию в розницу при совмещенных режимах? Может быть кто-то делает все "вручную" через бух справки, а кто все по программе - через документы "перемещение со склада" и "реализация в розницу" ? У кого какое мнение на этот счет?! Посоветуйте 
		
		
		
		
		
		
			![]() ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Все через бухгалтерские справки. И весь налоговый учет также. Мура полная и очень много отнимает время.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 45
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Nadia, полностью с вами согласна 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 58
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 45
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Олья, так на сч 41 вы приходуете получается как товары для реализации? Я так понимаю, что канцтовары вы приобрели для собственных нужд и хотите списать их на затраты? А если вы хотите списать их на затраты, то если и делаете через документ "авансовы отчет", то просто вы тогда выбираете тот кор. счет, который Вам нужен, хоть это сч10, сч60 или сч44.1
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 58
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 45
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Олья, доброго дня! 
		
		
		
		
		
		
			Через авансовый отчет можно сделать следующие проводки: Д71-К50 - 200 руб получены ден ср-ва подотч. лицом и два варинта: 1вариант. Д60-К71 - 200 руб приобретены канцтовары у поставщика подотч. лицом (документ "аванс. отчет") Д10-К60 - 200 руб учтены товары от поставщика (документ "поступление материалов") Д44 (26, или какой у вас счет затрат, на который вы списываете затраты) -К10 -200 руб списаны канцтовары на затраты. Вы к любому счету можете создать свою статью затрат, если Вам нужно, и так ее и назвать "канцтовары". (документ "перемещение материалов") 2 вариант. Д10-К71 - 200 руб. приобретены канцтовары подотч. лицом (документ "авансовый отчет" Д44 (26) -К10 200 руб списаны канцтовары на затраты. (документ "перемещение материалов") И никакого задвоения..  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 58
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 программист 
			
			
			
			Регистрация: 03.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скажите пожалуста, индивидуальный предприниматель должен вести учет по УСН, а не по хоз-расчетной бухгалтерии?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 40
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Материалы куплены за наличный расчет. Ввожу материалы (Журналы-Учет материалов-Поступление материалов). Делаю авансовый отчет (Журналы-Авансовые отчеты). Открываю Справочник-Материалы. У меня все материалы, приобретенные за наличный расчет вылезают в количестве в два раза больше, чем в реальности. Что я в 1С завожу неправильно? Программа 1с Предприятие. Конфигурация стандартная. Бухучет редакция 4.5.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 40
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Большое спасибо за ответ на предыдущий вопрос. Не могу справиться со следующей ситуацией: На конец дня есть остаток по кассе. На начало следующего кассового дня остаток не показывается. Соответственно плывут все остальные дни. Остаток на конец дня - август, остаток на начало - сентябрь. Закрытие месяца было сделано. С чем может быть связана еще эта нестыковка? Может быть есть какая-то литература, которая в подобных ситуациях может помочь?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 45
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Люда, посмотрите внимательно, включены ли у вас проводки в приходных и расходных ордерах. Там должжно быть написано "формировать проводки" и там нужно поставить галочку. Или перепроведите документы....
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.11.2010 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Люди! Расскажите конкретно по пунктам, что куда заносить и какими именно документами:  у меня опт и розница, т.е. раздельный учёт нужен, беда в том что розница идёт с частичной оплатой через кассу,( ккм нет), а частично через р/с (по договорам кредитования). Деньги принимаю: ПКО на каждого покупателя Д50 К62, и р/с Д51 К62, а как сделать отгрузку правильно, ведь если накладной то 90.1.1, а надо 90.1.2?, А если "Продажа в розницу" , то общая сумма всех накладных за день, без разбивки по клиентам, т.е.нет Д62, да ещё и ложится в кассу, а ведь деньги на р/с придут потом. Помогите!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.11.2010 
				Адрес: Тольятти 
				
				
					Сообщений: 10
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Судя по вашему высказыванию, Вы в курсе дела?! Расскажите, пожалуйста, конкретно по пунктам, что куда заносить и какими именно документами: у меня опт и розница, т.е. раздельный учёт нужен, беда в том что розница идёт с частичной оплатой через кассу,( ккм нет), а частично через р/с (по договорам кредитования). Деньги принимаю: ПКО на каждого покупателя Д50 К62, и р/с Д51 К62, а как сделать отгрузку правильно, ведь если накладной то 90.1.1, а надо 90.1.2?, А если "Продажа в розницу" , то общая сумма всех накладных за день, без разбивки по клиентам, т.е.нет Д62, да ещё и ложится в кассу, а ведь деньги на р/с придут потом. Помогите!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| ЕНВД+ОСНО -что сдавать? Какое письмо написать о приостановке деят-ти ЕНВД? | Innoch | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 28.07.2008 10:40 | 
| ЕНВД и ОСНО | Виолетта | Программы: 1C 7.7 | 0 | 21.07.2008 08:28 | 
| НДС в ЕНВД и ОСНО, возвраты при ЕНВД | Светлана Дол | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 29.03.2008 08:58 | 
| ОСНО или ОСНО и ЕНВД? | Кошечка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2007 13:28 | 
| ЕНВД или ОСНО | Ксюня | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 23.04.2007 17:26 |