Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 948
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста. Нам контрагент поставил канцелярию 1 числа, оплата произошла через два дня после поставки, сч-ф. выставлен 1 числа. Вопрос:как правельно должна быть заполнена строка К платежно-расчетному документу?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если счет-фактура выставлен 1 числа, а оплатили вы 3 числа, то графа "К платежно-расчетному документу" не будет заполнена.  
		
		
		
		
		
		
			Вот если бы наоборот вы оплатили 1 числа, а счет-фактура была бы от 3 числа, то в этой графе был бы номер платежки, по которой вы оплатили и дата оплаты. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 948
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Innoch, Согласно п.2 ст.169 НК РФ счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п.п.5 и 6 данной статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению. 
		
		
		
		
		
		
		
	А в п.5 сказано -номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); Следовательно у меня должена быть заполнена эта строка. но как? Но здесь сказано в счет предстоящих поставок. А мне уже поставлен товар  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 565
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ИринаВлад, эта графа заполняется, если поставщик получал от вас аванс, в Вашей ситуации аванса нет, поэтому графа не заполняется. В НК и сказано: "номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | ||
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 У вас это строка заполнена, а вернее не заполнена - ПРАВИЛЬНО  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 948
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			-Gri-, а что делать? Все проверяю
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 565
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			-Gri-, проверять нужно - личный опыт. Каках только ошибок не делают. Отсутствие данных о платеже - это еще не все. Делают ошибки и ИНН, а раз даже наше название неправильно написали.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 225
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, у меня тоже вопросик по графу ПП. вот 18 сент. с нам предоплату сделали 50%, 26 сент. отгрузили товар и в этот же день,26 - нам остальные 50% перечислили. я счет-фактуру на авнс выписывал только 18. сент, а оплату за 26 просто вписал  через запятую в счф на товар , кот. 26 выставил. Это правильно? если доплата и отгрузка в один день, не нужно было мне еще счф на аванс выписывать..
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | |
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Меня преследуют умные мысли, но......я быстрее  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			При ежедневной многократной отгрузке товаров в адрес одного покупателя, по итогам дня можно выставить единый счет-фактуру на всю вывезенную продукцию. Такой порядок, естественно, при условии, что особенности поставки прописаны в договоре, одобрил Минфин в письме от 11 сентября 2008 г. № 03-07-09/28. При этом финансисты сочли необходимым уточнить, что на основании пункта 3 статьи 168 Кодекса данные счета-фактуры нужно выставить не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товаров. 
		
		
		
		
		
		
		
	какая экономия бумаги для крупных организаций!!! мы филиал! так нам головное предприятие в сентябре сказало, что с/ф выставленную печатать только для клиентов, нам с/ф не нужна... ссылки на норм.док. не дали  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.08.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 337
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А зачем вашей головной организации счет-фактура? Если вы просто передаете им какой либо материал, то это внутренее перемещения ни какого НДС тут нет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Я имею ввиду, что обычно с/ф печатаются в 2 экз. первый клиенту, второй нам - к книге продаж подкладывать. так вот теперь нам не надо печатать второй экз. для книги продаж.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 просто бух 
			
			
			
			Регистрация: 07.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 2,095
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 23
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да нам - филиалу все равно. но с другой стороны! с/ф полученная, на основании которой принимается НДС к зачету должна быть на руках и должна быть заполнена правильно, тут не поспоришь и обсуждать даже нечего. А вот с/ф выданная копирует информацию ТОРГ-12 (услуг у нас нет) и от уплаты налога по отгруженному товару тут ну никак не отвертишься - хоть есть у тебя с/ф, хоть ее нет - на налогооблагаемой базе это никак не отразится
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 просто бух 
			
			
			
			Регистрация: 07.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 2,095
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 23
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 С другой стороны, с-ф - это документ предназначенный именно для определения базы НДС, как Ваше головное без с-ф книгу продаж формирует?  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			каждый филиал в отдельности делает книгу продаж, данные выгружаются в головное. книга продаж формируется на основе с/ф в 1с, но фактического наличия их на руках мы не имеем, мы печатаем 1экз клиенту, а нам хватает электронного вида. у нас за месяц книга продаж - 300 листов!!! представляете сколько надо бумаги, чтобы распечатать все с/ф из этой книги и это надо будет еще хранить 5 лет
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Оформление счетов-фактур | Вольха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 21.03.2008 07:15 | 
| Оформление, регистрация счет-фактур | Innoch | Расчеты | 13 | 24.08.2007 17:30 | 
| Встречная проверка счет-фактур | Юлия Заб | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 22.05.2007 13:22 | 
| порядок нумерации счет-фактур | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.05.2007 18:07 | 
| Оформление счетов-фактур и ТОРГ-12 в 1С | Nadia | Программы: 1C 7.7 | 0 | 17.01.2007 13:21 |