Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			В 3-ем квартале пришла сумма от покупателя, ее повесили на 62.2, а сч/ф на аванс не сделали. Как лучше сделать: 1) в октябре сделать сч/ф на аванс. НО как я понимаю этого сделать нельзя,надо 3-ем кварталом и подавать уточненку. 2) бухгалтерской справкой с 62.2 перевесить на др. счет Подскажите какие будут проводки??И какой лучше выход из этой ситуации?? Последний раз редактировалось Sil S; 23.11.2008 в 15:45.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Sil S, сч-ф на аванс - это бамажка, которую мона в любой момент состряпать. 
		
		
		
		
		
		
			Сдаётся мне что у вас другой вопрос Так было дело? 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я вот и не поняла в чем там дело. Гл.бух сказала,что по 62.1 весит сумма. Я посмотрела - действительно весит -1000р. В сентябре пришли деньги, певесили на 62.2, а сч. фактуры нет. Потом зачем-то сделали бух справку Д 62.2 К 62.1(сентябрь). В октябре ее сторнировали. В итоге по 62.2 1000р весит. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вот я и думала как-нибудь сделать сч/ф или еще что-нибудь.....Вот только что???!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Sil S, а вот это было по дебету или кредиту 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я и вас запутал и сам дураком стал. Не может на 62.1 по кредиту остаток быть, там все остатки только в дебете могут быть.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 а когда отгрузку вы им сделали? В каком месяце? И отгрузка я так понимаю была на сумму счёта на предоплату. Не зачем-то, а закрыли ранее полученный аванс на отгрузку. А вот это не понятно зачем. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А отгрузку еще не делали, у нас с ним расчет покрвартально,т.е будет 31.12.08. Вот он оплатил заранее(В сентябре), это же аванс получается. Его оплата прошла по банку на 62.2. Должны были сделать сч/ф на аванс, но ее не сделали.А сделали бух.справку на 62.1. 
		
		
		
		
		
		
		
	И его сумма на 62.1 с "-"1000 весит. Потом эту операцию сторнировали.И получилось, что на 62.2 весит 1000,а по 76АВ ничего не весит(!!), т.к. сч/ф нет. Или я не так понимаю... Я до этого з/п занималась,а вот теперь новый участок и не совсем все понятно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| ошибка в табеле за прошлый период | Семицветная | Зарплата и кадры | 1 | 28.10.2008 11:14 | 
| Как исправить излишне выплаченную з/п и табель в ЗиК за прошлый расч период | Герда | Зарплата и кадры | 8 | 23.10.2008 06:15 | 
| Обнаружена входящая счет-фактура за прошлый квартал | Helgard | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 01.09.2008 15:32 | 
| Не учтенные расходы за прошлый период | Кукуся | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.10.2007 23:17 | 
| несданная отчетность за прошлый период | Натабух | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 29.10.2007 23:12 |