Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 25.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. Сразу оговорюсь, я не бухгалтер. Прошу помощи у тех кому не жалко немного своего времени. Собираюсь отгрузить товар на экспорт в Казахстан, номенклатура очень большая около 300 наименований, при этом только часть необходимого могу закупить у поставщиков которые работают с НДС, остальная часть есть у предпринимателя, который работает по ЕНВД. Вопрос: могу я часть экспортируемого товара закупить у поставщиков, которые работают с НДС и потом возместить НДС в этой части, остальную часть закупить у ЕНВДшника и в этой части не возмещать НДС?  Какие документы в этом случае подаются на камералку? Да чуть не забыл товар который планирую закупить у ЕНВДшника будет на сумму 2-2,5 миллиона рублей. 
		
		
		
		
		
		
		
	Заранее благодарю всех кто откликнется.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.01.2009 
				Адрес: Иваново 
				
				
					Сообщений: 522
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я извиняюсь, что встреваю в беседу, но у меня похожая ситуация и тоже Казахстан. Суть такая. Купил машиностроительный завод оборудование в оренбурге 24 июля 2008 года. Непонятно зачем оформил акт приемки передачи ОС. Но отразил в учете на счете 10.5 "Запчасти". Потом в ноябре частично дооснащенное оборудование было продано в Казахстан. Можно ли принять к вычету входящий НДС по этому оборудованию. Заранее спасибо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вы купили оборудование, поэтому акт нужен 
		
		
		
		
		
		
		
	ну и что, вы же его дорабатывали через какой счет проходило списание -продажа  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.01.2009 
				Адрес: Иваново 
				
				
					Сообщений: 522
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Реализация проходила через 43 счет. Очевидно что с 10 они списали в 20, а потом доработав и дооснастив выпустили, как готовую продукцию на 43 счет. Откуда и списали себестоимость при реализации.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Возврат от покупателя и возврат поставщику | Катя Л. | Программы: 1C 7.7 | 11 | 19.07.2010 10:18 | 
| Возврат из ПФР | Vlata | Налоги и право. Юридические вопросы. | 39 | 18.10.2008 21:26 | 
| Возврат ОС | Ангелина80 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 04.09.2008 11:20 | 
| Возврат ОС | Ангелина80 | Делимся опытом | 0 | 02.09.2008 18:09 | 
| Возврат по ККМ | Алёна N. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 21.06.2007 09:35 |