Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я новичек в бухгалтерии,  
		
		
		
		
		
		
		
	гл. в декретном((( И все упало соотвественно на меня. вот и пытаюсь заполнить годовой отчет по прибыли. Хотлось бы если это возможно рассмотреть его по страницам и построчно. если не трудно. страница 002 стр. 040 - это налоги на оплату за 4 квартал стр. 070- налоги на оплату за 4 квартал. я правильно поняла?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Статус: особый 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				Адрес: Славный город на Дону 
				
				
					Сообщений: 3,118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что то я не пойму. Это отчет о прибылях и убытках или налоговая декларация? Если декларация, то какой раздел (а не лист)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Да, бывает и так....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Декларация. раздел 1  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			не подскажите в декларации по прибыли в разделе 1 1,1 
		
		
		
		
		
		
		
	строки 040 и 070 откуда эти цифры брутся, со всем вроде разобрала, а эти не пойму, а то у меня на стр. 040 - 18 стр. 070 - 49 откуда эти цифры не пойму  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			нет они у меня не сходятся, мы без обособленного.я тут посмотрела у меня расход не идет 
		
		
		
		
		
		
		
	на приложение 2 к листу 2 у меня строка 010 - пустая 020 - себестоимость 2098958 030 - себестоимость2098958 040 - 57836 вообще не пойму от куда эта цифра.... подскажи как правильно их заполнить что бы расход сошелся.....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |||
| 
            
			 Статус: особый 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				Адрес: Славный город на Дону 
				
				
					Сообщений: 3,118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну тогда нужно начинать сначала. Лист 2 Расчет налога заполняется на основании приложений. Стр. 010-Доходы от реализации  (стр. 040 Прил.1 к Листу 02) 
		
		
		
		
		
		
			Стр 020- Внереализационные доходы (стр. 100 Прил.1 к Листу 02), Стр 030-Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил.2 к Листу 02) Стр 040- Внереализационные расходы ( стр. 200 + стр. 300 Прил.2 к Листу 02) Стр 050- Убытки (стр.360 Прил.3 к Листу 02) Соответственно складывая и вычитая их получаем налогооблагаемую базу. Строки 180, 190, 200- просчитывается исчисленный налог (думаю, что тут все понятно) Стр 210- Сумма начисленных авансовых платежей. Показатели строк 210 - 230 зависят от порядка уплаты организацией авансовых платежей по налогу. Если Авансовые платежи по итогам отчетного периода с ежемесячными авансовыми платежами в течение квартала - то Стр. 210= Стр 180+ Стр 290 листа 02 декларации за предыдущий отчетный период. Если же Авансовые платежи исходя из фактической прибыли или по итогам отчетного периода- то Стр 210 = стр. 180 листа 02 декларации за предыдущий отчетный период. (строки 220-230 по аналогии) Далее просчитываем сумму налога к доплате/уменьшению. Стр 270= Стр 190- Стр 220-Стр 250. Строки 271, 280, 281 по аналогии. Т.к. декларацию, как я понимаю заполняем годовую, авансовые платежи не проставляются. Вот эти данные и переносятся в 1 раздел. Если Вы формируете декларацию в 1С, то делать нужно в следующей последовательности: сначала формируются и сохраняются все приложения, затем Лист 2, а уже потом первый раздел. Цитата: 
	
 
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Да, бывает и так....  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			то я все понимаю. а вот  
		
		
		
		
		
		
		
	на приложение 2 к листу 2 у меня строка 010 - пустая 020 - себестоимость 2098958 030 - себестоимость2098958 040 - 57836 вообще не пойму от куда эта цифра.... подскажи как правильно их заполнить что бы расход сошелся.....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			то я все понимаю. а вот  
		
		
		
		
		
		
		
	на приложение 2 к листу 2 у меня строка 010 - пустая 020 - себестоимость 2098958 030 - себестоимость2098958 040 - 57836 вообще не пойму от куда эта цифра.... подскажи как правильно их заполнить что бы расход сошелся.....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Статус: особый 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				Адрес: Славный город на Дону 
				
				
					Сообщений: 3,118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Строка 040- это все Ваши косвенные расходы, которые уменьшают налогооблагаемую базу.  Амортизация, зарплата, аренда, реклама, связь и пр.... 
		
		
		
		
		
		
			Опять же. Если это 1С-7, то станьте на данную строку, нажмите F5- откроется расшифровка данной ячейки. Если по сумме дважды щелкнуть мышкой, то можно сформировать карточку или ведомость по данному налоговому счету. Там увидите все свои расходы. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Да, бывает и так....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну так вот что у меня получается, мой расход (себес.)2098958,06+(44.1.1)103023,10+(7330,69)7330  0,69 (без учета штрафа 100р.00) = 2209311,85 
		
		
		
		
		
		
		
	а по срокам получается себестоимость 2098958,06 + (44,1,1) 103023,10 = 2201981,016 получается у меня банк выпал, а где он должен учитываться в какой строчке  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			так еще раз. я тут чего то наделала и вроде отчет сошелся, вот только не знаю правильно или нет. 
		
		
		
		
		
		
		
	стр. 010 пусто стр. 020 себестоимость 2098958,06 стр. 030 себестоимость 2098958,06 стр. 130 = строке 020 строка 200 банк это правильно?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Статус: особый 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				Адрес: Славный город на Дону 
				
				
					Сообщений: 3,118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Все правильно. 7330,69- у Вас на 91 счете, поэтому и в 200 строке. Это и есть внереализационные расходы. (Я так понимаю, что на предприятии НУ=БУ?)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Да, бывает и так....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я извиняюсь, но я не знаю что такое НУ. 
		
		
		
		
		
		
		
	а вот у меня значит расчеты сошлись. а вот тепереь в разделе 1 1,1 налоги теперь стоят к уменьшению в строках 050, 080 Это ошибка?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Статус: особый 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				Адрес: Славный город на Дону 
				
				
					Сообщений: 3,118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			-Наталя-, НУ- это налоговый учет. Я про это уже писала в другой теме. Вот приблизительно это: 
		
		
		
		
		
		
			Это два разных учета, которые по большинству критериев очень часто совпадают. Налоговый учет ведется на основании Налогового кодекса и служит для начисления налогов. Бухгалтерский учет ведется на основании Положений о бухгалтерском учете (ПБУ) и служит для верного ведения бухгалтерского учета предприятия. По его данным заполняются Формы 1,2,3,4,5 (Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках и т.д.) Поэтому, заполнять декларацию по прибыли нужно по НУ. Но если в Вашем случае они совпадают, то можно и по БУ. Если у Вас Сумма начисленных авансовых платежей за год (стр.210) больше суммы начисленного налога на прибыль (стр. 180), то может. Эти же суммы налога к уменьшению можно увидеть в Листе 2 (стр. 180,181) 
				__________________ 
		
		
		
		
	Да, бывает и так....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Свести отчет по прибыли к нулю | Наталья9 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 28.10.2008 12:25 | 
| форма №2 и отчет по прибыли | Маркеша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 10.10.2007 13:38 | 
| Отчет по Валовой прибыли 1с:Торговля 8 | Алия | Программы: 1C 7.7 | 3 | 29.08.2007 15:27 | 
| Отчет комиссионера и отчет комитента | VIA | Программы: 1C 7.7 | 2 | 08.08.2007 11:50 | 
| Отчет по прибыли. | Галина Вас. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 24.07.2007 18:43 |