Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 директор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.10.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 39
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день, форумчане. 
		
		
		
		
		
		
			помогите разобраться. В прошлом гоу у фирмы не было никакой прибыли, никаких доходов. Расходы: -Оплата труда 48 000 -ЕСН 12500 -Амортизация 6500 -Налог на имущество 90 -Хозяйственные расходы 4500 -Банковские комиссии 8100 Подали в налоговую Декларацию по налогу на прибыль, где получился убыток. Но, в связи с одной долготянущейся историей прошлых лет, ревизия в налоговой стала придираться к прошлым годам и инспектор в налоговой посоветовала сделать Декларацию за 2008 год нулевой, т.е. не показывать расходы, а учесть их как расходы удущих периодов. Я так понимаю, что в бух. учете все надо оставить по прежнему. Но что-то надо изменить в налоговом учете. Или и в бух. учете все повесить на 97 счет? Я что-то никогда с таким не сталкивалась. Вот тут и встал вопрос: что и как менять? Если кто может помочь, о пожалуйста, с проводками и обоснованиями. А то - тёмный лес....  
				__________________ 
		
		
		
		
	учиться никогда не поздно....  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			niara, мы тоже при отсутствии деятельности все расходы, кроме банковских учли на 97 счете как по БУ, так и по НУ.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 аттестованный аудитор 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да уж... Налоговики терпеть не могут заявленные убытки. Давайте попробуем разобраться. п. 1 ст. 283 НК РФ предусматривает перенос на будущее в течение 10 лет полученного для целей налогообложения прибыли убытка. В БУ согласно требованиям п. 11 ПБУ 18/02 при формировании убытка отражается величина отложенного налогового актива, которая образовалась, в вашем случае, в результате выявления вычитаемой временной разницы в размере полученного убытка. Скажем так, это на мой взгляд более корректный вариант. Однако запрета на использование 97 счета в подобном случае тоже нет, т.к. перечень по инструкции не является закрытым. Только пропишите в учетной политике как будете списывать в будущем указанные расходы.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 110
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хорошо, что нашла тему! Подскажите, пожалуйста, новичку - мы оказываем услуги по организации перевозке грузов. Мне надо срочно увеличить прибыль, потому что в результате восстановления учета образовался большой убыток и переплата по прибыли. Если один перевозчик выставил нам в 4 квартале счет на большую сумму (которая как раз подходит, чтобы ею исправить положение), и готов переделать основание счета, могли бы мы учесть эту покупку как РБП, вычтя НДС сразу (НДС мы уже заплатили, а прибыль еще нет), при том, что акт на всю сумму все же есть за 4 квартал?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 110
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Veselenochka, я имею в виду перепровести одну из покупок 4 квартала, так, чтобы она не уменьшала прибыль (НДС я же смогу сразу вычесть, он уже учтен и заплачен). Просто не знаю, какой расход можно придумать.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			Sachxenia, а если не применяется ПБУ 18/02? Последний раз редактировалось Katarios; 25.03.2009 в 14:51.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 110
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, дело в том, что все уже принято, и НДС уплачен. Я хотела, пока не уплачена и не задекларирована прибыль, перепровести что-то так, чтобы в НУ не учитывалось. Я подняла документы, и оказалось, что у нас убыток, который не хочется показывать, и так сплошные уточненки и исправления за весь год, есть к чему придраться. У нас нет таких расходов, которые можно было бы убрать из НУ. Я стала искать по форуму расходы, не уменьшающие налоговую базу, и увидела эту тему, потому РБП и пришли в голову. Еще есть вариант просто нужную сумму по покупкам не провести в НУ, но это будет беспричинно, и я не уверена, что так можно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 110
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Действительно, жаль. Убыток - лишняя красная тряпка для быка, тем более с переплатой. Я не знаю, что предпринимать. Убрать одну из традиционных покупок из НУ? Все же это не занижение налога. Как на взгляд профи, что рискованнее - сдать убыток с большой переплатой, или беспричинно завысить налоговую базу?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я так делать не советую. Налорги потом вам эти расходы в 2009 году не примут и доначислят штраф за занижение базы и укажут, что вы должны были их принять в том периоде, в котором они свершены и будут на все 100 правы. А вы проиграете все суды.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 аттестованный аудитор 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По мне так сдать убыток с переплатой. В условиях фин. кризиса треть моих проверяемых сдали отчетность с образовавшимися убытками 
		
		
		
		
		
		
		
	 . Завысив необоснованно базу вы теряете деньги на налоге на прибыль. Начислите лучше отложенный налоговый актив на убыток и переносите его частями на будущее.
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			при чем тут ПБУ 18? 
		
		
		
		
		
		
		
	на каком основании вы не примете покупку на расходы? на каком основании вы тогда ндс зачтете?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 110
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А насчет покупки - "совет" такой получила, что, например, галочку "Отразить в НУ" забыла поставить, ошиблась... Ведь я не занизила базу по налогу этим, и поэтому если это обнаружится, ничего не будет. Еще как вариант (но не уверена) - можно ли, скажем, аренду учесть так на РБП - нам дали с-ф и акт, например, в 4 квартале, за аренду помещения на год. Я НДС вычту, а остальное буду списывать на затраты с 2009 года, и убыток 2008 г тем самым уменьшится. Это вариант на взгляд опытного буха?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Veselenochka, а у меня такой вопрос. Если затраты списываются на 97 счет, а что с НДС по этим услугам, он списывается сразу или тоже должен сначала попасть на 97, а потом списываться пропорционально списанию с 97 счета?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НДС списывается сразу, если есть с/ф, товары/услуги приняты к учету
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			можно и "ошибиться" конечно иногда 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() а про РБП - если вам дали такие документы - на год сразу - так пожалуйста, ндс сразу, а рсходы постепенно, но обычно такие документы никто не дает..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Расходы будущих периодов в 1С | Olga-2008 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 28.05.2008 10:59 | 
| Расходы будущих периодов | чик | Программы: 1C 7.7 | 11 | 30.01.2008 10:34 | 
| Расходы будущих периодов | Яна ИнтерКом | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 20.09.2007 13:51 | 
| Расходы будущих периодов в НУ | Бурундук | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 14.05.2007 09:32 |